你好,點(diǎn)擊憑證錄入,錄入憑證內(nèi)容,設(shè)置好憑證號(hào)碼,然后保存就是了?

老師我用的用友U8的軟件,7月份的憑證我從另一系統(tǒng)里導(dǎo)進(jìn)去了,但前面還有5、6、月份的賬沒(méi)做,我是不是只要在錄5月份的時(shí)候 把填憑證日期填到5月,錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了?
老師,用友U8軟件 4月份我將電費(fèi)記到管理費(fèi)用科目了全部都已經(jīng)結(jié)賬了。 現(xiàn)在想把電費(fèi)轉(zhuǎn)到成本中。是不是直接可以做個(gè)紅字憑證沖銷(xiāo)管理費(fèi)用然后在做一張入成本里就行了呢
老師 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一張憑證費(fèi)用少做了1580 要怎么調(diào)整呢?
麻煩老師,請(qǐng)問(wèn)我六月份做一個(gè)報(bào)銷(xiāo),是三個(gè)單據(jù)合起來(lái)做在一張憑證上,其中,有一個(gè)單據(jù)金額2800的發(fā)票,我忘了做進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)去?,F(xiàn)在怎么處理?這整張憑證都做個(gè)沖銷(xiāo)還是單獨(dú)把這個(gè)2800的沖了,在做一筆正確的把稅做進(jìn)去?銀行支付是六月了
老師,用友u8怎么在中間插入一張憑證,有一天的忘做進(jìn)去了
老師請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒(méi)有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專(zhuān)票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎


不是,是我已經(jīng)做到8.10號(hào)的憑證了,已經(jīng)到付10了,我現(xiàn)在要把6號(hào)的話一筆做進(jìn)去,放在付6,但是之前這個(gè)號(hào)不是被用了嗎,怎么辦
你好,把6號(hào)之后的憑證,每個(gè)憑證號(hào)碼在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上加一就是了?
那要是很多憑證的時(shí)候不就很麻煩嗎,有沒(méi)有什么插入一張,后面序號(hào)自動(dòng)調(diào)整的
你好,只是修改一下憑證序號(hào),一點(diǎn)都不麻煩啊 有沒(méi)有什么插入一張,后面序號(hào)自動(dòng)調(diào)整的,沒(méi)有這樣的做法。
人家要是幾百?gòu)埬?,這一張張修改不麻煩
你好,要是幾百?gòu)?,也沒(méi)有捷徑,只能逐張修改了