你好 借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出??
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
之前會計做付房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費(fèi)用,攤銷完收到發(fā)票怎么做賬
之前會計做付宿舍房租分錄,借長攤貸銀存,后每月攤銷到費(fèi)用,攤銷完收到發(fā)票進(jìn)項怎么做賬,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做
之前付房租是暫估和攤銷的房租,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做會計分錄呀?今年的借:管理費(fèi)用200待攤費(fèi)用200貸:銀行存款400發(fā)票金額與銀行存款一致
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應(yīng)該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會計準(zhǔn)則
計提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會計制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計算抵扣嗎
請教老師,分公司由非獨(dú)立變更為獨(dú)立,憑證之前是和總公司錄一個賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請解答一下b選項為什么不是
新注冊小規(guī)模納稅人的公司。個稅怎么申報?人員信息添加了,但是記算的時候人員信息跳不出來,輸入名字無任何反應(yīng)
請問老師,24年最后一個季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
之前進(jìn)項沒有入賬
而且進(jìn)項的費(fèi)用在長攤里分到管理費(fèi)用了
你好是的? 也可以當(dāng)普票直接記管理費(fèi)用? 或者抵扣再轉(zhuǎn)出來?
我如果借進(jìn)項貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),我再想做進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做
你原來的管理費(fèi)用里包括進(jìn)項稅額沒有 你原來的管理費(fèi)用里包括進(jìn)項稅額沒有?
在最開始借長攤貸銀存,后來借管理費(fèi)用貸長攤這個分錄包含了進(jìn)項
當(dāng)時進(jìn)項發(fā)票沒收到,現(xiàn)在收到了,那我之前計入到管理費(fèi)用的進(jìn)項部分肯定要轉(zhuǎn)出來吧
所以我現(xiàn)在做了一筆借進(jìn)項,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),但是因為是宿舍租金,我又要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就不會了
你好同借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
那這樣的話,我是不是做借進(jìn)項貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)的時候我直接不用做這筆分錄,把這筆刪了,直接做借進(jìn)項貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
。如果你原來的管理費(fèi)用包括進(jìn)項稅額的,那就什么也不用處理。就相當(dāng)于當(dāng)普票用了。然后勾選系統(tǒng)點勾選不抵扣。
那稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)勾選抵扣了呢
。那就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理。借管理費(fèi)用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。