你好,學(xué)員 借銀行存款 貸管理費用工會經(jīng)費

事業(yè)單位,前年年底收到通知會未用完的零余額額度會返還1000000,賬上計入應(yīng)返還額度,去年只返還了300000,剩余部分確認不再返還,賬上分錄應(yīng)該怎么做呢
收到去年返還的工會經(jīng)費怎么做賬
本年度9月收到上年度的工會經(jīng)費返還怎么入賬?
收到稅務(wù)返還以前年度工會經(jīng)費如何做會計分錄
老師,咨詢個問題,就是關(guān)于工會賬務(wù)處理,本年度工會經(jīng)費支出大于工會經(jīng)費收入,年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,本年度結(jié)余,僅僅用本年度收入減去本年度支出就行了么,還要不要涉及到上年度結(jié)余金額?
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負數(shù)時就注銷,這樣打款進來做資本公積,后面會不會被稅局認定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
那這個返還書院收到的稅費返還嗎?
你好,這個屬于的,學(xué)員