你好;? ? 1.本年的結(jié)余 就 只管本年的; 不考慮上年的??
老師,行政單位的工會經(jīng)費是不是不論是基本還是項目,都應(yīng)打到我們縣工會,在按一定額度返回我們的工會賬戶,我看我們的授權(quán)支付中有一個屬于上年結(jié)轉(zhuǎn),支出結(jié)構(gòu)是項目支出的工會經(jīng)費
您好,麻煩問一下,就是我們單位去年預付了3萬塊錢的郵費,然后本來我是做到預算支出里的,但是做決算的時候,三公經(jīng)費就超了,當時財政就叫我把這筆預付郵費取出來,不做到去年的支出,然后就結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)和資金結(jié)存的零余額用款額度,然后在以后年度在攤銷,今年我們用了5000塊錢的油費,然后今年的年初,預算是3萬塊錢,實際用今年的預算指標,用了18,000,剩下的12,000,財政就收回去了,現(xiàn)在就有一個問題,在做決算的時候,三公經(jīng)費預算數(shù)如果按收回后的一萬八來填,實際使用數(shù)也是1.8萬,那油費就攤不到預算支出,就會超,目前我把年初累計結(jié)轉(zhuǎn)和零余額用款額度的3萬對沖,今年年末就沒得余額了,那在做今年的決算時,該怎么填?系統(tǒng)不曉得會不會把年初結(jié)轉(zhuǎn)3萬自帶到今年
老師,咨詢個問題,就是關(guān)于工會賬務(wù)處理,本年度工會經(jīng)費支出大于工會經(jīng)費收入,年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,本年度結(jié)余,僅僅用本年度收入減去本年度支出就行了么,還要不要涉及到上年度結(jié)余金額?
1.本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 請寫出財務(wù)會計分錄和預算會計分錄
1.本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 請寫政府會計的財務(wù)會計分錄和預算會計分錄 例如第一題 財務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師,具體情況是這樣的,我們21年年末結(jié)余資金5萬,本年度收入6萬,本年支出12萬,那么本年結(jié)余資金是寫-6萬呢還是寫-1萬呢?
你好;? ?你 上年是否有余額金額產(chǎn)生;如果沒有 就只看你本年數(shù)據(jù)的??
上年結(jié)余有5萬元,本年度收入6萬,總共11萬,本年度支出12萬元我,也就是超支了,我就是咨詢一下,寫分錄的時候,是不是應(yīng)該寫,借上年度結(jié)余 本年度結(jié)余 本年收入 貸本年度支出,不知道這么些合不合適?
?你好;如果上年還有金額 ; 那么就是期初 %2B本期發(fā)生收入 -? 支出金額? = 本年結(jié)余??
因為我們是手工賬,我知道計算的時候是那個算法,我就是不太懂,想咨詢一下老師,我在寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候是不是也要把上年結(jié)余寫進去,就像我上面寫的 借 本年結(jié)余 上年結(jié)余 本年收入 貸 本年支出 不知道這個分錄對不對!!
你好;? ?你上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了 ; 你先把本年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)了。 然后 最終結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就是? ? ?上年%2B本年結(jié)余合計金額? ?
老師您的意思是說我寫分錄的時候就只寫今年的就行,是這個意思么?
你好;? 是的; 因為i去年 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?只是最終的余額 是? ?上年%2B本年結(jié)余合計金額? ??
好的,還有老師再麻煩咨詢一下,就是上年結(jié)余和本年結(jié)余之間的聯(lián)系,也就是滾動結(jié)余在需不需要在分錄中體現(xiàn)了,還是只在賬簿上登記清楚就行了?
你好;? ? ? ? 賬本上面體現(xiàn)好即可? ?;? 上年的結(jié)余是本年的期初的? ?
懂了,還有最后一個問題,就是工會里面有一個收入支出明細表,這個表里面的金額數(shù)據(jù)是實際收到和支出的金額吧,與其他應(yīng)付款沒關(guān)系吧
你好;? ? 是的;? 對的; 就看你實際的收入和支出 金額? ?
懂了,感謝老師耐心解答?。≈x謝老師?。?
不客氣的; 滿意請給予評價??