對方給你開的專票的可以

老師 收到勞務(wù)派遣公司的差額征收的專用發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項稅額
勞務(wù)派遣差額征稅的話,其他收到的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅額嗎
老師,收到一張人力資源服務(wù)開過來的差額征稅專票請問可以抵扣嗎?稅率處帶三星號是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個星,稅額26.23元
開的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對方才能進(jìn)項稅額抵扣么?
收到差額征稅的發(fā)票,我可以按稅額抵扣進(jìn)項稅么?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?
老師,季報企業(yè)所得稅時,工資是不是直接按應(yīng)付職工薪酬的累計數(shù)填寫?
老師,應(yīng)付職工薪酬的填寫包括公司和個人承擔(dān)的社保費嗎?
2023年對公支付一筆款,供應(yīng)商一直沒開發(fā)票回來,對公的必須要開發(fā)票回來嗎?
企業(yè)的股東不是法人可以借錢給公司然后還款嗎?金額比較大的
這種帶*號的差額發(fā)票,可以用專票開么?
你好只要帶著服務(wù)費的可以開專票的。