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老師,收到一張人力資源服務開過來的差額征稅專票請問可以抵扣嗎?稅率處帶三星號是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個星,稅額26.23元

2022-03-25 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 11:11

同學你好 差額部分的專票可以抵扣 成本票的稅率那里是星號 差額部分開專票

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快賬用戶b5eu 追問 2022-03-25 14:33

這種票可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-25 14:43

專票部分的可以抵扣的

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快賬用戶b5eu 追問 2022-03-25 14:57

那我是按稅額26.23抵扣,還是按金額9873.77抵扣呢,還是26.23+9873.77=9900元抵扣。老師按照那個數(shù)量來抵扣

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齊紅老師 解答 2022-03-25 15:05

同學你好 按稅額26.23抵扣

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快賬用戶b5eu 追問 2022-03-25 15:29

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-25 15:39

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 差額部分的專票可以抵扣 成本票的稅率那里是星號 差額部分開專票
2022-03-25
你好,差額征稅按征收率5%開具
2021-01-31
你好 是有這種情況的 工資不能專票,因為這部分只是勞務派遣公司給你們開的普票,目的就是為了你們有票入賬 但是你們付的服務費是可以開專票的。
2021-01-31
登錄電子稅務局,在“申報征收”模塊中選擇“電子申報”。 在“電子申報”中選擇“進項抵扣”并進入相應的抵扣申請頁面。 在抵扣申請頁面中,將需要抵扣的發(fā)票信息錄入系統(tǒng),包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購銷方信息等。 根據(jù)發(fā)票信息自動計算抵扣金額,核對無誤后點擊“提交”按鈕進行提交。 提交后等待稅務機關審核通過并打印抵扣憑證即可。
2023-12-15
學員,你好,因為貴司屬于增值稅0稅率業(yè)務,所以不能申請增值稅進項抵扣,相關的增值稅進項稅額要進行進項稅額轉出。
2023-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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