額嗯,可以按稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
勞務(wù)派遣差額征稅的話,其他收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
按簡(jiǎn)易征收開票的稅額,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?
開的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對(duì)方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
收到差額征稅的發(fā)票,我可以按稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么?
收到差額開票的普票,稅額可以進(jìn)項(xiàng)抵扣么
老師 個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是就填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來(lái)發(fā)票,有沒有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),沒有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工跟公司承包銷售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)印花稅買賣合同,銷售合同稅目都是買賣合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營(yíng)業(yè)收入十營(yíng)業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
這個(gè)票是專票還是普票?
你看他的印刷字呀是專票還是普票一眼就能看出呀
我的意思能開什么票
專票和普票都可以的開的呀
如我我收的普票也能抵扣么
5%的普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)