你好 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,你好!收到增值稅增量留抵退稅,分錄怎么做?
收到稅務局退的留抵稅款,怎么做分錄
老師你好,企業(yè)收到稅務局增值稅留抵退稅稅款,怎么做分錄?
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計分錄?是這樣嗎?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師,請問下,收到增值稅留抵退稅款,怎么做會計分錄呢?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
客戶基本戶現在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,兩個問題麻煩你確認一下,1是每月增值稅是按月報表主營業(yè)務收入金額繳納?2是工會經費是按工資表應發(fā)數繳納?
老師請問一下,員工代付機械方的加油費,取得油費發(fā)票,該油費最終需要從機械方租賃費中扣除,怎么做會計分錄
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應交稅費進項稅,貸應付賬款,也結轉成本了12月增值稅報表做了進項轉出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
老師:沒有研發(fā)部門,怎么收集研發(fā)材料,及人工資啊
老師,我想把庫存現金期初增加500 那我貸方用什么科目補平不影響報表?
老師,請問境外客戶退回的商品如何做賬比較好?有進口報關完稅的
流動率=流動資產/流動負債這樣計算么?還有利潤率就怎么計算
公司有部分是免稅的,稅務讓按比例做進項轉出202,那我這些是以前年度的,我可以直接在這個月做進項轉出嗎?做完之后這個進項轉出的賬務怎么處理?幫我寫下
請問,企業(yè)是母子公司形式,如果客戶在母公司充值,在各子公司消費,再由母公司結算款項還給各子公司,稅法上合規(guī)嗎?
可以這樣寫分錄嗎?借:銀行存款,貸:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅
這個勉強也說的過去的
我的帳面余額是應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅
當我的帳面余額是應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅時,怎么做?要把轉出未交增值稅轉到進項稅額轉出嗎?
這個看你實際的賬務處理,不一定二級科目要一模一樣的
那有正確的一套增值稅帳務處理分錄嗎?什么情況用什么分錄?
為什么沒用到未交增值稅-增值稅留抵退額這個科目呢?
借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 這個是正確的