你好,可以的啊,但是第一個分錄貸方最好寫應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務(wù)局退的增值稅留底退稅,以下賬務(wù)處理對嗎 轉(zhuǎn)出留抵稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--增值稅留抵稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,你好!原先收到留抵退稅分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,2022年6月24日會計司發(fā)文留抵退稅會計處理規(guī)定,借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,收到退稅后,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額。那么請問發(fā)生退稅在此文件之前的是否需要按會計司文件調(diào)整分錄呢?
老師增值稅留底退稅,收到錢借銀行存款貸應(yīng)交稅費-留抵退稅,然后再一個借應(yīng)交稅費留抵稅額貸應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計分錄?是這樣嗎?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師,請問業(yè)務(wù)宣傳費要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒有繳費,但粵稅通系統(tǒng)巳自動申報了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個系統(tǒng)申報?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點有哪些?謝謝!
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費基數(shù)提高了,需要補繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機送客戶,是做到招待費的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?