你好,你的問題是什么呢?
開發(fā)階段形成的無形資產(chǎn),借,無形資產(chǎn),貸研發(fā)支出資本化支出,然后借,管理費(fèi)用,無形資產(chǎn)攤銷,貸,累計攤銷,這個借方管理費(fèi)用利潤表里哪里體現(xiàn)
無形資產(chǎn)攤銷直接 直接借管理費(fèi)用 貸無形資產(chǎn) 可以嗎
請問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預(yù)付賬款 攤銷 借管理費(fèi)用 攤銷 貸累計攤銷 可以嘛?還是付款時候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn) 貸累計攤銷 吖
借:資產(chǎn)處置收益 貸:無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用
無形資產(chǎn)處置:借累計折舊軟件2789.92元,資產(chǎn)處置-無形資產(chǎn)處置損益413.96元,貸:無形資產(chǎn)-軟件3203.88元,以這個分錄為例,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,分錄如何處理
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費(fèi)用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
這個分錄不理解
他這個是抵消內(nèi)部交易分錄。 1抵消內(nèi)部交易產(chǎn)生的差額收益 借:資產(chǎn)處置收益 貸:無形資產(chǎn)? 2.抵消內(nèi)部交易產(chǎn)生的差額攤銷 借:無形資產(chǎn)-累計攤銷 貸:管理費(fèi)用