您好 收入比費(fèi)用多 銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多 這個(gè)沒有影響的
老師,麻煩問一下:我們公司舉辦活動(dòng)付對(duì)方廣告費(fèi)的總金額和對(duì)方買我們產(chǎn)品的總金額一樣,打算用產(chǎn)品收入來沖抵廣告費(fèi),但是廣告費(fèi)的稅率是6%,產(chǎn)品的稅率是13%,就造成收入比費(fèi)用多了,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多了,但是收付的錢又都是一樣的,有沒有影響的
老師,麻煩問一下:我們公司舉辦活動(dòng)付對(duì)方廣告費(fèi)的總金額和對(duì)方買我們產(chǎn)品的總金額一樣,打算用產(chǎn)品收入來沖抵廣告費(fèi),但是廣告費(fèi)的稅率是6%,產(chǎn)品的稅率是13%,就造成收入比費(fèi)用少了,銷項(xiàng)還比進(jìn)項(xiàng)多了,但是收付的錢又都是一樣的,有沒有影響的
請(qǐng)問一下老師,拍賣公司進(jìn)行拍賣會(huì)時(shí)會(huì)制作圖錄,需要給廣告公司付錢,但是這個(gè)圖錄費(fèi)會(huì)從各個(gè)委托方的款項(xiàng)里扣除,做到其他應(yīng)付里,但是收回來的圖錄費(fèi)沒有那么多,那么就產(chǎn)生了欠的部分費(fèi)用公司承擔(dān)做銷售費(fèi)用,我公司是一般納稅人,可以開專票抵扣,但是這個(gè)圖錄費(fèi)如果開了專票,里面有一部分是委托方承擔(dān)的,不是我們,一張專票可以抵扣一部分嗎
請(qǐng)問一下老師,一般納稅人,我有一張專用發(fā)票印刷費(fèi),這個(gè)是作活動(dòng)印商品圖冊(cè)的,是作廣告費(fèi)的吧,但是這個(gè)廣告費(fèi)有一部分是收各個(gè)客戶的費(fèi)用,但是實(shí)際上收客戶的不夠付,比如70000元印刷費(fèi),15000元收了各個(gè)客戶的總計(jì),公司承擔(dān)了55000,是不是進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報(bào),需要填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
請(qǐng)問一下老師,一般納稅人,我有一張專用發(fā)票印刷費(fèi),這個(gè)是作活動(dòng)印商品圖冊(cè)的,是作廣告費(fèi)的吧,但是這個(gè)廣告費(fèi)有一部分是收各個(gè)客戶的費(fèi)用,但是實(shí)際上收客戶的不夠付,比如70000元印刷費(fèi),15000元收了各個(gè)客戶的總計(jì),公司承擔(dān)了55000,是不是進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣55000,完整分錄怎么做,稅怎么填報(bào),需要填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么填
老師,現(xiàn)在是不是個(gè)人提供運(yùn)輸服務(wù)的按經(jīng)營所得來報(bào)個(gè)稅?
應(yīng)收款40萬收不回來,要怎么處理
公戶和個(gè)人的往來款 賬不平怎么辦
中藥飲片銷售企業(yè),收到上游廠家退款,沒有入庫,也沒有抵扣,會(huì)計(jì)分錄可以借:銀行存款200 借:應(yīng)付賬款-200元,可以嗎?
老師。購買拖把、掃把記入什么科目?
老師您好,職工出差在某代理平臺(tái)訂購酒店,對(duì)方收取代理費(fèi)用,開代訂酒店專票給我可以抵扣嗎?
可以發(fā)一份這三個(gè)表的電子版本?
老師,我在主營業(yè)務(wù)成本—提供勞務(wù)成本下增加了一個(gè)子科目,現(xiàn)在想刪除,怎么也刪除不了,該怎么解決呀
老師,請(qǐng)問新建廠房的水電安裝計(jì)入了基礎(chǔ)設(shè)施-安裝工程,那現(xiàn)在簽的合同是車間廠房水電安裝,是計(jì)入基礎(chǔ)設(shè)施,還是廠房的建設(shè)成本里
老師,您好!我想問一下,我們從個(gè)人手里購買的生鮮蔬菜,屬于自產(chǎn)自銷的,我們可以自己開售后發(fā)票嗎?
發(fā)錯(cuò)了老師,收入比費(fèi)用少,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多
你可以算一下
應(yīng)該是您開具產(chǎn)品發(fā)票 對(duì)方開具廣告費(fèi)發(fā)票給您 各開各的 按照各自的稅率開具 收入比費(fèi)用少,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多可以的?
老師,那這樣如果按照利潤=收入-成本來算,我們不是虧了嗎
對(duì)的 因?yàn)槟惵矢?按理應(yīng)該是不含稅收入對(duì)等 比如對(duì)方價(jià)稅合計(jì)100 不含稅金額100/1.06=94.3396226415 您開具發(fā)票94.34*1.13=106.6042? 收回6.6 這樣才不虧 您把增值稅稅金多給人家了
那怎么辦老師
那跟對(duì)方溝通啊 這樣您是虧本的 還不如不賣產(chǎn)品 直接給對(duì)方錢