同學(xué),你好 可以享受的
老師,我們是倉儲服務(wù)公司,可以享受加計(jì)抵扣和加計(jì)遞減優(yōu)惠政策嗎
你好,建筑服務(wù)可以享受加計(jì)遞減政策嗎?如果享受,是按5%還是10%扣除
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)說是可以享受制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,請問 和生產(chǎn)服務(wù)那個加計(jì)抵減的政策可以同時享受么?是不是生產(chǎn)服務(wù)那個加計(jì)抵減的政策是不是到期失效了
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)說是可以享受制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,請問 和生產(chǎn)服務(wù)那個加計(jì)抵減的政策可以同時享受么?是不是生產(chǎn)服務(wù)那個加計(jì)抵減的政策是不是到期失效了
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個點(diǎn) 可以開3個點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個合作項(xiàng)目到時候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
都是增值稅嗎?企業(yè)所得稅可以享用嗎
同學(xué),你好 加計(jì)抵扣是增值稅
加計(jì)遞減是哪個?
同學(xué),你好 是增值稅
可以說的詳細(xì)點(diǎn)嗎?有相關(guān)政策文章嗎?這個是怎么計(jì)算嗎
“加計(jì)抵減”是此次增值稅改革出臺的新政策。根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)的規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。
這個怎么申報(bào)呢?直接算好填上就行嗎
同學(xué),你好 直接填就可以了
不需要什么啥表格吧?
同學(xué),你好 申報(bào)表里面直接有的
好的,我們現(xiàn)在是一般計(jì)稅,如果想轉(zhuǎn)簡易計(jì)稅可以嗎?有時間限制嗎
同學(xué),你好 可以去申請
在哪里申請?電子稅務(wù)局可以嗎
同學(xué),你好 直接聯(lián)系專管員