你好,可以的,可以這么做的。
公司基本戶轉款到老板私戶,直接掛往來款,合規(guī)的嗎?還是要看這筆款的用途,只要后續(xù)查賬可以出具一些和公司業(yè)務有關的支付證明,就沒有問題
老師 我們基本戶轉到一般戶 用途是還款 分錄摘要就直接是往來款就可以是吧 老師
老師 有一張銀行回單 是基本戶往一般戶轉的工資 由一般戶代發(fā) 請問老師 分錄還用單做一筆 借 銀行存款-一般戶 貸 銀行存款-基本戶嗎 還是可以直接 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款-基本戶
老師 有一張回單 是對公轉給個人的 用途:往來款,還一般戶借款 摘要能不能按用途寫 往來款 還一般戶借款 請問老師這張回單 分錄:借 其他應付款-XX人 貸銀行回款 有問題嗎 老師
老師,就我家有一個一般戶,有一個基本戶,我用一般戶往基本戶轉錢 借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款-一般戶 然后這是在基本戶的分錄下做的 在一般戶那里還用再在做一份嘛
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師 我想問您一下 就是月末結轉銷項稅和進項稅 不用做平分錄嗎 借方銷項稅額 和貸方的進項稅額就一直掛著嗎
你好,可以有余額,也可以結轉,自己選擇。
年末一起結轉可以嗎 老師
可以的,可以這么做的。
老師 印花稅可以年末申報繳納嗎
你好,按期申報,如果按季度申報的,你就得按季度申報。
老師 都什么合同需要交印花稅呢
你好,可以參考這個的
老師 我們租金的印花稅是不是就按照租金交就可以了 租金合同是不是就不用再交印花稅了 技術合同按金額交印花稅嗎
你好,對的是的,是這么做的。
老師 技術合同就是我們簽的技術合同 按合同金額開發(fā)票結款 這樣的合同就要交印花稅嗎 老師
對的是的是這么做的。
老師 是不是只交結款金額合同的印花稅
你好,有合同就得按照合同繳納,沒有合同的按照你的銷售額。
老師 是不是只有技術的是按合同或銷售額交印花稅 其他銷售就不用接印花稅了
你好,我上面寫了。還有其他的嗎?如果沒有其他的,就不用管其他的啦。
發(fā)了一個完整的合同,印花稅稅率不是嗎?帶著合同還。