借:原材料50200 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項6518 貸:應(yīng)付賬款56718

【例1-1】鴻運公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
【例1-1】鴻運公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
1.鴻運公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運費。2.鴻運公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機--批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運公司購進(jìn)煮蛋器50臺,按合同規(guī)定不含稅的單價為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗收入庫,尚未收到相關(guān)發(fā)票。
日9例1-4鴻運公司從長江公司異地購進(jìn)榨汁機共100個,不含稅單價為500元,商品運到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款50000元,增值稅稅額6500元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)榨汁機實為80個,因該項業(yè)務(wù)存在異常情況,貨款暫不支付。根據(jù)實收商品入庫單、增值稅專用發(fā)票和商品購進(jìn)溢余報告單,做會計分錄如下。作處!
長江貿(mào)易公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。2017年7月,該公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)商品,不含稅款200000元,進(jìn)項稅額26000元,,另支付運費不含稅金額5000元,進(jìn)項稅額450元。取得貨物和運輸費專用發(fā)票,貨已入庫。發(fā)票已認(rèn)證相符。(2)購進(jìn)商品,取得普通發(fā)票,列明價款10600元(含稅),貨已入庫。
老師好,補繳稅的憑證怎么做呢
老師,咨詢您個問題,個人往來多少算高,個人這個必須是12月底把票拿回來還是到明年的年底拿回來票都行。
老師您好,請問個人我們法人他有商服房照,想出租給保險公司當(dāng)辦公用。請問開租賃發(fā)票大約稅能多少?他這個房產(chǎn)和個人所得稅租金。 商服和住宅都有什么區(qū)別?麻煩老師分別給我列一下,多謝
老師,請問,內(nèi)賬,我 10 月份利潤是負(fù)數(shù)的,為啥銀行跟現(xiàn)金的余額是正數(shù)的呢?
現(xiàn)在房租發(fā)票,稅點是多少,一般納稅人給小規(guī)模開
老師,早上好!我公司是集團公司,24年的工會經(jīng)費計提是按稅管員要求的金額計提并上交的(比按工資計提的金額要少,上交集團的工會經(jīng)費也是按按上交稅務(wù)的部分計算的)現(xiàn)在集團要求上交24年按工資比例計算的60%部分,這個現(xiàn)在怎么處理比較合適?
實收資本和注冊資本有什么區(qū)別?在實際生活和會計分錄怎么體現(xiàn)
老師好,我們公司軟硬件的組合,存在什么情況能一起退稅呀,怎么我看他們組合銷售的時候,全開的軟件產(chǎn)品的發(fā)票,硬件都不單獨開票的,這合理么
A公司(香港注冊的公司,記賬本位幣人民幣) 根據(jù)合同約定支付11/15日支付b公司10000元人民幣配送費通過美元戶支付(11-15銀行回單中銀行匯率為6,美元戶扣美金1666.67美金,即期匯率為7 ) 請問負(fù)債是人民幣金額固定的情況下,且并沒有通過美元戶兌換人民幣至人民幣戶再去支付款項,而是直接通過美元戶支付,請問11.15付款當(dāng)天是否需要根據(jù)當(dāng)天即期匯率與銀行匯率差確認(rèn)匯兌損益?
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找平臺的誰問?