你好,按照你實(shí)際支出的入賬 借 管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
老師好,我公司有一員工10月份上了2天班,當(dāng)時(shí)計(jì)提了330元工資,但是11月份發(fā)放工資時(shí)未發(fā)票此員工工資,該如何做賬
老師好 我們是小規(guī)模納稅人 季度報(bào)稅 我們是建筑行業(yè) 工資每個(gè)月按實(shí)際計(jì)提 但是可能兩個(gè)月才發(fā)一次 就發(fā)放工資時(shí)間不一定 那么我計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 是按每個(gè)月計(jì)提的工資總額計(jì)提 還是按實(shí)際當(dāng)月發(fā)放工資金額計(jì)提?
老師您好,我們公司工資做賬是實(shí)際支付時(shí)一起計(jì)提發(fā)放做進(jìn)去,現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提三月份工資,這樣1-3月就計(jì)提了四個(gè)月工資,可以將一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資沖銷掉嗎
一個(gè)員工屬于兩邊都工作,是一個(gè)老板,但是工資另一個(gè)公司也需要出一部分,當(dāng)時(shí)我們公司計(jì)提工資時(shí)全額計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)放工資時(shí)如何做應(yīng)收,工資發(fā)放實(shí)際工資月份差幾個(gè)月
一個(gè)員工屬于兩邊都工作,是一個(gè)老板,但是工資另一個(gè)公司也需要出一部分,當(dāng)時(shí)我們公司計(jì)提工資時(shí)全額計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)放工資時(shí)如何做應(yīng)收,工資發(fā)放實(shí)際工資月份差幾個(gè)月
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
如果你多發(fā)了,可以做相反分錄的
計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)全額計(jì)提進(jìn)入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在是發(fā)放的時(shí)候需要做其他應(yīng)收,賬務(wù)怎么處理?而且實(shí)際發(fā)放工資比計(jì)提工資晚幾個(gè)月
如果你還沒有支付的, 借 管理費(fèi)用-工資等等 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款
我需要做的是怎么收回替另一個(gè)公司發(fā)放的工資,不是發(fā)工資賬務(wù)怎么處理
等你實(shí)際收回的時(shí)候入賬
那就是不用做其他應(yīng)收款?收回時(shí)怎么做賬?
借 銀行存款 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 生產(chǎn)成本
那沖減的不是計(jì)提工資當(dāng)月的的生產(chǎn)成本,那本月的生產(chǎn)成本不就不準(zhǔn)確了嗎?
如果你是車間管理人員的,應(yīng)計(jì)入制造費(fèi)用
不是車間管理人員
就是沖減你的生產(chǎn)成本的,因?yàn)槟阋彩嵌嘤?jì)提了
好的,謝謝
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