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老師,我們有個(gè)員工的這個(gè)月工資說暫時(shí)不要,等她回來了再發(fā)給他,那這個(gè)月的工資表也要做吧?那我先掛其他應(yīng)付款-其他,然后他回來發(fā)了再?zèng)_掉可以嗎?

2022-09-01 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-01 21:42

您好 這個(gè)月的工資表也要做 掛在應(yīng)付職工薪酬貸方就好了啊 不需要掛其他應(yīng)付款-其他

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快賬用戶5863 追問 2022-09-01 21:56

老師,因?yàn)樗€欠著公司錢的,有可能就不發(fā)了,那這個(gè)月做了職工薪酬,不是費(fèi)用直接計(jì)提了?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:01

還是要按工資計(jì)提啊 他欠工資的錢 分錄怎么寫的?

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快賬用戶5863 追問 2022-09-01 22:03

她是跟公司拿貨沒有給錢的,應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:10

借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 后面確定不支付的話 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶5863 追問 2022-09-01 22:12

老師,可是那現(xiàn)在老板先不發(fā),也不沖貨款,那這筆錢要怎么做呢?工資表總額總是要做是波, 也不能直接做費(fèi)用去,要不到時(shí)候又得沖費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:16

工資表總額總是要做 就做第一筆分錄啊 然后后面不發(fā) 抵貨款 就做第二筆分錄啊

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快賬用戶5863 追問 2022-09-01 22:21

老師,做第一次工資總額是應(yīng)付職工薪酬,那費(fèi)用不是也是一樣數(shù)了?因?yàn)榘l(fā)放的時(shí)候借方的應(yīng)付職工薪酬肯定跟貸方是不一樣的

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:22

是的?第一次工資總額是應(yīng)付職工薪酬 費(fèi)用也一起做了

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快賬用戶5863 追問 2022-09-01 22:25

那意思是后期這個(gè)抵貨款了,但是還是工資是計(jì)入費(fèi)用的?等于是借貸方的不是付給銀行而且付給貨款了這個(gè)意思是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:26

是的 這樣理解正確的

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您好 這個(gè)月的工資表也要做 掛在應(yīng)付職工薪酬貸方就好了啊 不需要掛其他應(yīng)付款-其他
2022-09-01
你好同學(xué),要計(jì)提費(fèi)用,但是貸方要去沖這個(gè)欠款
2022-09-01
您好,未支付計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,不能混同
2021-12-18
不要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,直接其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)余額掛著好了。
2021-01-12
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022-04-02
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