同學(xué) 這個(gè)小規(guī)模季度免稅是45萬以內(nèi)的,你們是開的3%的專票還是普票 ?
你好老師,想問一下,我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多,再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開票金錢是8000-5000嗎?
小規(guī)模第三季度開了三十萬專票,因?yàn)閭渥⒂姓` 第四季度沖紅重新開了了三十萬專票,那第四季度有多少免稅稅額,今天去大廳開十三萬專票上面提醒已經(jīng)開了三十萬,因?yàn)槠掌币查_了十萬了,沒敢開這十三萬,請(qǐng)問老師還能再開嗎,我們這個(gè)月是有多少免稅稅額
請(qǐng)問我們小規(guī)模開住宿票,7月和8月一共開了四十多萬,這個(gè)月想開票提示“企業(yè)季度開票金額超限”這是怎么回事呢
您好,我想問一下小規(guī)模納稅人月報(bào),普票金額是四萬多,代開的轉(zhuǎn)票是27萬多,加起來超過30萬了,報(bào)稅季度不超過30是怎么定義的,只針對(duì)普票嗎,專票是開多少交多少嗎
請(qǐng)問下我們7-8月小規(guī)模開的不含稅金額超過了20萬,沒有超過30萬,但是7-9月不含稅金額超過了30萬(含9月的一般納稅人開的),這種情況7-8月的1%普票還可以享受免增值稅的政策嗎?還是7-9月的都要交稅呢
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
我們開的免稅普票和3的專票都有
同學(xué), 這個(gè)可以忽略提示,按照你們的實(shí)際繼續(xù)開票的。沒有問題。
但是不讓開呢,開不出來
同學(xué), 這個(gè)情況這樣, 應(yīng)該是在稅控盤里有總金額限制,超過了就開不出發(fā)票了,到稅局解鎖或提高金額。
嗯好的我問問稅務(wù)那邊吧
嗯 好的 同學(xué) 請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。