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這兩筆暫估分錄,如果我收到庫存商品發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?

這兩筆暫估分錄,如果我收到庫存商品發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?
2022-09-01 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-01 13:35

借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借應(yīng)付賬款貸庫存商品,這個是紅沖的。

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齊紅老師 解答 2022-09-01 13:35

然后再做發(fā)票的,借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶1911 追問 2022-09-01 13:35

也就是說我需要先把這兩筆分錄紅沖掉?

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齊紅老師 解答 2022-09-01 13:36

是的是的,是這么做的。

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借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù), 借應(yīng)付賬款貸庫存商品,這個是紅沖的。
2022-09-01
您好,這個的話 借 庫存商品? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款,這個是價稅合計? 到貨的話,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額? 貸 庫存商品
2025-07-14
你是不是發(fā)票沒有開全呢,因為暫估是6000元,發(fā)票只到了3000元,后期是不是還有3000元的發(fā)票,還是說發(fā)票的暫估金額多暫估了3000元?這個決定你如何賬務(wù)處理。
2021-12-08
借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品 進項 貸應(yīng)付帳款 借庫存商品 貸應(yīng)付帳款
2020-10-23
一個對的是的,第二個需要的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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