 
                            你好;? 比如 ; 借銀行存款- 建行? 貸銀行存款- 農(nóng)行??

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請問老板的兩個公司之間調(diào)貨該怎么做分錄?
兩家公司之間的往來一直掛賬,匯算清繳的時候應該怎么做呢
老師請問,公司內(nèi)兩個賬戶之間的資金往來應該怎么做分錄呢
老師,請問兩個不關聯(lián)的公司之間資金的往來,做備注借款好,還是往來款好呢
老師?老師您好 請問境內(nèi)外母子公司的資金往來賬務處理,與境內(nèi)母子公司之間款項往來的賬務處理有區(qū)別么?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,借方應計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
往來不需要過應收應付這些是吧 直接哪個賬戶增加哪個減少就掛哪個就好了嗎
?你好;? 關鍵 是公司內(nèi)部的賬戶; 不存在掛往來科目哈;? 直接走? ?銀行一增加 以減少;? 做清楚明細銀行? ?
好的 感謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?