可以的,可以這么做的。
老師好,問(wèn)一下,一般納稅人上個(gè)月比如做了無(wú)票收入1000,銷項(xiàng)稅115.04,然后這個(gè)月又把上個(gè)月的這筆無(wú)票,開票了,那得把上個(gè)月收入沖一下,然后正常做收入對(duì)嗎? 這樣的話,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額就減少了吧?賬上比實(shí)際出來(lái)的匯總表不一致了,最后銷項(xiàng)科目余額貸方是負(fù)數(shù),也就是在借方了,這樣對(duì)嗎?
老師好,問(wèn)一下,一般納稅人上個(gè)月做了無(wú)票收入,這個(gè)月又開票了,本月做上月分錄的負(fù)數(shù),然后再做開票的正數(shù)分錄對(duì)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月是做的無(wú)票收入,然后比這個(gè)月實(shí)際開票多了點(diǎn),所以就上了幾十塊錢的稅,我這個(gè)月做無(wú)票收入負(fù)數(shù)的時(shí)候就把上稅的那部分收入扣出來(lái)就可以了對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,上個(gè)月做了無(wú)票收入,這個(gè)月把發(fā)票開出來(lái)了,那這個(gè)月在無(wú)票收入采集里做相同的復(fù)數(shù)嗎,那無(wú)票銷售是復(fù)數(shù)有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我是拍賣公司的,委托方委托我們拍賣東西,東西賣出去了,我們需要扣除傭金保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人所得稅等,然后把剩余拍款付給對(duì)方,上個(gè)月我已經(jīng)把錢付了,這個(gè)月才把傭金保險(xiǎn)費(fèi)做無(wú)票收入,做個(gè)稅分錄,我把成交確認(rèn)書和銀行回單付在11月的單上了,這個(gè)月做無(wú)票收入和個(gè)稅就沒有單可以附上了,請(qǐng)問(wèn)我可以把11月上成交確認(rèn)書拿回來(lái)附在這個(gè)月的無(wú)票收入的單上,11月只有付款銀行回單行嗎,或者不拿回來(lái),自己做一個(gè)總的明細(xì)表格附在12月做無(wú)票收入憑證
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
如果做了負(fù)數(shù)了加急抵減的10%是怎么弄得呢
這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額和您的加計(jì)扣除沒有關(guān)系的。
也不是鏡像轉(zhuǎn)出,如果你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了加計(jì)扣除需要剪出來(lái)。
如果這個(gè)月的負(fù)數(shù)銷售額和上月的相比少開一點(diǎn)有影響嗎
灝實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有影響的。