你好;? ? 退回來是為什么; 這樣好判斷? ?
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒有銷項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
老師,1圖和2圖我想問這個(gè)算增加的息稅前利潤(rùn)時(shí),為什么減掉的不是購(gòu)買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長(zhǎng)期借款的
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示去年企業(yè)所得稅年報(bào)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時(shí),企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細(xì)說明處怎么寫?
有前2個(gè)月開始交住房公積金了,但專項(xiàng)扣除里沒減,所以個(gè)稅申請(qǐng)更正,差價(jià)給退回
你好;? ? 那你 收回來 ; 退給員工;? ? ? 直接做; 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 ;? 借? ?之前你貸方有余額的?
您的意思是收回來后個(gè)稅貸方有余額的,對(duì)嗎?所以再退給員工
你好; 是的;? ? 這樣的話; 正常你之前是貸方有余額的; 比如你 應(yīng)該繳納10 ; 你扣除了12 ; 退了 2 ; 這樣做上面分錄做2 就可以平衡的??
嗯嗯,知道了,謝謝您
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
老師,不好意思再問您一個(gè)問題,21年1月轉(zhuǎn)接這個(gè)公司,固定資產(chǎn)轎車1月份還要計(jì)提一次才能計(jì)提完,可是我錄入卡片時(shí)累計(jì)折舊里填錯(cuò)金額了,例如 原價(jià)1000 元,累計(jì)折舊900.00, 21年1月再計(jì)提100元就計(jì)提完,可是我在累計(jì)折舊里填入1000元了,變成已計(jì)提3年11個(gè)月就已計(jì)提完了。剛剛發(fā)現(xiàn)21年1月期初填錯(cuò)金額了,這樣的怎么處理好?
正常是原價(jià)1000元,累計(jì)折舊900,凈值100??墒且蛱铄e(cuò)金額變成原價(jià)1000累計(jì)折舊1000凈值0。預(yù)計(jì)折舊時(shí)間4年,已計(jì)提3年11個(gè)月凈值0
你好 ;? ? 期初錯(cuò)誤了;? 你這個(gè)是建賬的時(shí)候期初錯(cuò)誤了 ; 還是 卡片錄入錯(cuò)誤了 ; 卡片錯(cuò)誤了去修改固定資產(chǎn)卡片即可? ?
建帳時(shí)候的期初錯(cuò)了
?你好;期初錯(cuò)誤了。 你期初數(shù)據(jù)? 是不是本身建賬錄入的不對(duì); 你數(shù)據(jù)都錄入錯(cuò)誤了; 你期初試算平衡了嗎? ?
建賬時(shí)錄入卡片的嘛,那時(shí)候錄卡片時(shí)金額整錯(cuò)了
平衡了,正常是錄入卡片后期初余額自動(dòng)帶出來的,可是我第一次用固定資產(chǎn)模塊所以期初余額手動(dòng)輸入的,所以期初平衡了
?你好;? ?那你 現(xiàn)在調(diào)整也得知道為什么錄入不對(duì) ;? 你要去調(diào)下 數(shù)據(jù)的? ;你凈值還有100 ; 那你固定資產(chǎn) 里面還有100的數(shù)據(jù)的 ;??
關(guān)鍵是卡片里凈值為0,但固定資產(chǎn)里面是還有100,因?yàn)椴患?xì)心給錄入錯(cuò)的,知道原因但何從下手呀
去改卡片哈;? 只能去改下卡片; 然后去調(diào)整下折舊額分錄? ?
怎樣能給賬調(diào)正確?
你好;先改了卡片; 然后修改后 就可以調(diào)整分錄了 。? ? ? 你折舊額是多折舊了嗎 ? 去看? ?
少折舊了2021年1月正常折舊2500.3+8572.76。可是我只計(jì)提2500.3。8572.76就是轎車的最后一個(gè)月計(jì)提金額,就是因?yàn)榭ㄆ浫霑r(shí)累計(jì)折舊按原值錄入凈值0,系統(tǒng)計(jì)提折舊生成憑證時(shí)把轎車的最后一個(gè)月折舊沒給計(jì)提
你好;? 先改卡片; 然后? 補(bǔ)折舊 ;? ? 就行了。? 這樣就賬上一致了? ?