你好,有個(gè)手續(xù)費(fèi),是轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi),還是提供銷售平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)??
老師,我們公司是做直播的,和抖音平臺(tái)有合作,我們收入是客戶充值,然后我們給抖音開票,抖音平臺(tái)審核后付款。現(xiàn)在問題是我們?cè)谄脚_(tái)提現(xiàn)時(shí)不小心將抖音付過來的款直接購(gòu)買了抖幣,這樣我們提現(xiàn)到基本戶金額就比開票金額少,想問下這樣種情況怎么做賬
老師 我想問下 在抖音平臺(tái)賣貨的收入提現(xiàn) 有個(gè)手續(xù)費(fèi) 他們直接從收入里面扣了 這個(gè)錢咋個(gè)做分錄呢
老師好,我想問下我們公司幫別的公司做線上直播推廣業(yè)務(wù),然后售賣的錢先在抖音來客這個(gè)平臺(tái)上,平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)之后全部進(jìn)公司的公帳,等線下核銷之后再轉(zhuǎn)給對(duì)方公司這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬???我們只是按總的營(yíng)業(yè)收入抽點(diǎn)算賺的
我們公司在抖音平臺(tái)上賣貨,有一小部分的收入是平臺(tái)補(bǔ)貼給的,就是我們實(shí)際賣是30,平臺(tái)補(bǔ)貼客戶5元,我們實(shí)收30元,客戶實(shí)付25元,平臺(tái)要求我們對(duì)這個(gè)他們給我們的補(bǔ)貼收入開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們實(shí)際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,我們做抖音,抖音集星平臺(tái),達(dá)人帶貨,達(dá)人分傭一部分,公司分傭一部分,公司的分傭直接提現(xiàn)到公戶上,我是把公司收到的金額直接做成公司的收入是嗎?還有這部分收入應(yīng)該是個(gè)人買的,我做無票收入嗎?我們是國(guó)企,不開票做無票收入報(bào)稅合理嗎?比如賣門票,我這個(gè)營(yíng)業(yè)收入做成什么收入呢?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
提供銷售平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)
你好,提供銷售平臺(tái)的服務(wù)費(fèi) 實(shí)現(xiàn)收入 借:其他貨幣資金?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 提現(xiàn)? 借:銀行存款,銷售費(fèi)用,貸:其他貨幣資金
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。