你好,可以的,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣的。
請問老師,我們企業(yè)是開13%的銷項(xiàng)發(fā)票,那如果進(jìn)項(xiàng)是6個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)專票,也可以抵扣嗎?
我們進(jìn)項(xiàng)是13%的設(shè)備票,銷項(xiàng)是6%的技術(shù)服務(wù),可以抵扣嗎
老師您好,公司既開6%稅率的專票也開13%稅率的專票,但進(jìn)項(xiàng)票只有13%稅率,用13%進(jìn)項(xiàng)抵扣6%的銷項(xiàng)可以嗎?
請問下公司進(jìn)項(xiàng)有6%的服務(wù)的,也有13%的,銷項(xiàng)也有6和13的,請問進(jìn)項(xiàng)抵扣可以全部抵扣不?比如進(jìn)項(xiàng)2000的是6%的.3000是13%的,本月銷項(xiàng)8000全是6%的,我的進(jìn)項(xiàng)總數(shù)5000可以全扣嗎?
老師,您好,請問本月我單位銷項(xiàng)是6%的服務(wù)費(fèi),但是進(jìn)項(xiàng)是13%和3%的,這兩種稅率的發(fā)票可以抵扣嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
總的進(jìn)項(xiàng)5000里面服務(wù)費(fèi)6%的只有2000,其他的是13%的 銷項(xiàng)全部是6%的 ,沒有13%的哦,那個(gè)13%進(jìn)項(xiàng)也能扣?
好,這個(gè)13%的是用來辦公的嘛。
看一下具體的什么用途的。
我們采購貨款13%。這月的銷項(xiàng)發(fā)票是服務(wù)的,銷售貨物的沒有開
只要是允許抵扣的就可以抵扣的,他不分項(xiàng)目抵扣,可以的允許抵扣。
當(dāng)你買來辦公用品是你自己辦公用的,你不銷售出去還抵扣不了。