你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個人消費,簡易計稅項目,免稅項目除外
請問老師,我們企業(yè)是開13%的銷項發(fā)票,那如果進(jìn)項是6個點的運輸費專票,也可以抵扣嗎?
假如收到6個點服務(wù)業(yè)的進(jìn)項票可以抵扣嗎。我們是正常銷售開的13點的票。
老師請問下,我們公司開出的銷項稅是6個點,收到13個點的進(jìn)項,那可以抵扣多少呢
老師,如果我們公司收到進(jìn)項發(fā)票有13個點的,9個點的,6個點的,那是要對應(yīng)的抵扣進(jìn)項嗎?還是這些都可以混在一起做進(jìn)項抵扣???
老師,您好請問下如果企業(yè)自己開票是6%取得得發(fā)票是13、10、1的這些如果是符合可抵扣標(biāo)準(zhǔn)的是不是都可以進(jìn)項抵扣進(jìn)項抵扣稅率是不需要跟銷項稅率匹配對嗎
1-6月該計入管理費用的錯誤的計入了營業(yè)費用里,7月做的紅字更正,這樣一來導(dǎo)致第三季度財務(wù)報表里的營業(yè)費用紅字了,不影響利潤也不影響一二季度的報表,申報三季度財務(wù)表的時候一般會跳異常嗎
老師咨詢一下,老板要簽一個合同,我查看了對方公司在外浙江注冊,但是實際經(jīng)營又在深圳,有這種經(jīng)營的模式么,像我們需要注意一些什么問題呢?
公司買的貨架人家開了發(fā)票過來。我是記入固定資產(chǎn)嗎,金額71000呢
租賃合同申報印花稅是按開票所屬期來申報?還是按正常月份來申報?
請問老師,施工方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么做賬?
餐廳采購的豬骨湯包,總部統(tǒng)一的,每個餐廳都要配,去年12月采購的,這沒用完金額合計468元,總部又換新品了,找供應(yīng)商調(diào)新品,供應(yīng)商不給調(diào),說退300元,貨不用退回了,對公退回,這300元怎么做賬?
請問老師,注冊了一個個體戶,但是是查賬征收,這個是要做賬嗎?就算沒有收入也要季度申報是吧?
老師您好,我公司是市政園林公司,2022年中鐵集團(tuán)在修建高速時將我公司的一片林木場占用了,經(jīng)過第三方評估,支付了12萬給我方,請問這個賠償款我公司需要交稅嗎,根據(jù)中華人民共和國增值稅法第四條規(guī)定,被征收、征用而取得的補(bǔ)償是不征增值稅的,那我公司這個業(yè)務(wù)屬于這個不征增值稅的范圍嗎?
你好,老師,請問國家稅務(wù)總局XX稅務(wù)局出具的國有土地使用權(quán)出讓收入是什么款
公司某個業(yè)務(wù)的人員工資可以直接計入業(yè)務(wù)成本嗎
我們有開出10萬的勞務(wù)費,算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
如果是你們的經(jīng)營范圍的,算主營業(yè)務(wù)收入
我們是生產(chǎn)企業(yè),勞務(wù)費也可以算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
勞務(wù)費不可以算主營業(yè)務(wù)收入
這個勞務(wù)費是不是要全部算企業(yè)所得稅?不能用進(jìn)項抵扣增值稅?
勞務(wù)費的屬于其他業(yè)務(wù)收入