積極向上的同學(xué),您好。 甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額=((667.5-10-40%2B300)-50)*25%=216.88(萬(wàn)元) 甲企業(yè)凈利潤(rùn)=667.5-216.88=450.62(萬(wàn)元) 李某承包甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額=450.62-400-0.5*12=44.62(萬(wàn)元)=44.62*10000=446200(元) 查經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅率表,可知適用30%的稅率,速算扣除數(shù)為40500元 應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=446200*30%-40500=93360(元)
麻煩老師看看第七大題第三小題,進(jìn)行解釋,謝謝
麻煩老師看看第七大題第三小題,進(jìn)行解釋,謝謝
麻煩老師看看第十大題第四小問,進(jìn)行解釋。謝謝
麻煩老師看看第十一題第一小題,進(jìn)行解釋,謝謝
麻煩老師看看第十一大題第三小題,進(jìn)行解釋。謝謝
這個(gè)月購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請(qǐng)問一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
李某承包甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額=450.62-400-0.5*12=44.62(萬(wàn)元),老師,這個(gè)是什么公式呀
積極向上的同學(xué),您好。 因?yàn)槔钅吵邪思灼髽I(yè),對(duì)甲企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果享有所有權(quán)。 李某承包甲企業(yè)應(yīng)納稅所得額=450.62-400-0.5*12=44.62(萬(wàn)元)中,450.62萬(wàn)元為甲企業(yè)的凈利潤(rùn)(可以看成李某取得的經(jīng)營(yíng)收入),400萬(wàn)元為需要繳納的承包費(fèi)(可以看成李某的經(jīng)營(yíng)成本),0.5×12=6萬(wàn)元為基本扣除(居民納稅人,取得綜合所得的,每人每年都可以扣除6萬(wàn)),本題中因?yàn)?quot;李某當(dāng)年無(wú)綜合所得,沒有其他可扣除項(xiàng)目"。
噢噢噢。我看懂老師說的了。但是就是應(yīng)納稅所得額的公式是什么呀
我擔(dān)心換了其他題目我就不懂了
積極向上的同學(xué),您好。 對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得,以每一納稅年度的收入總額,減除必要的費(fèi)用后,為應(yīng)納稅所得額。即應(yīng)納稅所得額=收入總額-必要的費(fèi)用 收入總額=按照合同規(guī)定分得的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)+承包人取得的工資、薪金性質(zhì)的所得 必要的費(fèi)用=60000(需是沒有綜合所得的前提下)+2400(商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品支出限額2400/年,如有)+稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)(按照應(yīng)收收入的6%和12000元孰低確定)+其他合計(jì)的成本費(fèi)用
個(gè)稅的知識(shí)點(diǎn)比較散,如果時(shí)間來得及,您可以再看下教材的規(guī)定,留個(gè)印象。
那個(gè)稅率是根據(jù)哪個(gè)來看哦
計(jì)算出應(yīng)納稅所得額的話根據(jù)哪個(gè)來看稅率哦
積極向上的同學(xué),您好。
老師,還沒回答哦
您好,不好意思,可能網(wǎng)絡(luò)卡了沒有發(fā)送出去。 適用的是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅稅率表。
好的,謝謝老師
您客氣了~如果滿意請(qǐng)幫忙給個(gè)五星好評(píng)哈~