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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末要做結(jié)轉(zhuǎn) 如何處理

2022-08-30 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-30 08:59

同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了

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快賬用戶1947 追問 2022-08-30 09:02

我這邊不抵扣

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快賬用戶1947 追問 2022-08-30 09:03

也是同樣的做法嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-30 09:06

同學(xué)你好 對的 這個(gè)也是轉(zhuǎn)到未交增值稅 因?yàn)橐辉鲋刀惲?

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快賬用戶1947 追問 2022-08-30 09:09

老師 例如 我現(xiàn)在是借方;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20。貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 20 麻煩您幫出結(jié)轉(zhuǎn)分錄 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-30 09:15

同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不對吧 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了不是沒有了嗎

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快賬用戶1947 追問 2022-08-30 09:30

我們是免稅業(yè)務(wù)。不抵扣 我做了一筆業(yè)務(wù) 生成憑證 是 借管理費(fèi)用50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20。貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 20 銀行存款50

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快賬用戶1947 追問 2022-08-30 09:30

現(xiàn)在就是不太明白這個(gè)稅要不要處理

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齊紅老師 解答 2022-08-30 09:38

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你得單獨(dú)做個(gè)分錄 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 然后 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1947 追問 2022-08-30 09:48

為什么要做兩個(gè)借 管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-08-30 09:54

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用科目哦

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快賬用戶1947 追問 2022-08-30 09:58

嗯嗯 這樣處理就完了嗎 后面沒分錄了吧

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齊紅老師 解答 2022-08-30 10:07

同學(xué)你好 對的 就是這樣做分錄

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快賬用戶1947 追問 2022-08-30 10:12

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-30 10:19

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了
2022-08-30
你好? 同學(xué) ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-減免稅款
2021-02-23
您好,是將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目全部計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目。
2021-02-25
?你好 ; 不對哦 。 借管理費(fèi)用- 福利費(fèi); 進(jìn)項(xiàng)稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項(xiàng)稅? ? ? ; 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
只有進(jìn)項(xiàng)稅有余額,月末可以不用賬務(wù)處理的
2020-11-06
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