你好,你看一下你是什么征稅方式的,現(xiàn)在自己申報(bào)就可以的,你先采集
去年最后一個(gè)季度的印花稅沒有計(jì)提,但是實(shí)際繳納了,然后分錄做在今年這個(gè)季度可以嗎
老師,補(bǔ)交了以前年度的印花稅。電子稅務(wù)局是按現(xiàn)在的日期申報(bào)繳納的,做賬時(shí):借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報(bào)報(bào)稅,印花稅顯示也是季度申報(bào)了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個(gè)月給報(bào)了,這次季度申報(bào)印花稅只申報(bào)6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認(rèn)定的季度申報(bào)去申報(bào)
印花稅之前都是年度終了后去稅務(wù)大廳繳納的,現(xiàn)在印花稅改革后還可以這樣嗎?
請(qǐng)問,稅務(wù)查賬后,補(bǔ)交了去年的個(gè)稅,增值稅附加稅,還有印花,請(qǐng)問怎么做分錄呀?是都要通過以前年度損益還是只有印花稅?謝謝
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
按次申報(bào),什么時(shí)間采集申報(bào)都可以嗎?
你好,當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的,只要你申報(bào)之前采集都可以。