同學(xué)你好 這個可以的哦
老師,你好。事業(yè)單位。去年已做收入,并已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)時不知道要開發(fā)票,我們也沒有稅務(wù)登記就按財政補助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票,就在今年4月份辦下來稅控盤,在7月份開了發(fā)票?,F(xiàn)在想問問老師,7月份開的發(fā)票,我是不是要調(diào)一下賬?10月份申報,我如何填申報表?請老師詳細解答,謝謝!
老師你好,我2月份有未開票的銷售,但我也沒做銷售收入確認,沒有繳納增值稅,我4月修改2月增值稅申報表補交增值稅,1.那我是4月補記2月銷售收入嗎?2.我還沒有開票,要怎樣做營業(yè)收入會計分錄呢?
老師好,4月份收到的發(fā)票,已記帳,因為發(fā)票稅率問題稅務(wù)要求紅沖重開,收到7月份重新開具的發(fā)票,可以把7月份的發(fā)票附在4月份的記帳憑證后面嗎?
老師您好,我4月份做了未開票收入200萬元,7月份我開了200萬元發(fā)票給對方,請問我7月份開的200萬元發(fā)票對方可以抵扣嗎?
老師您好,我7月份開的發(fā)票,增值稅稅補繳到我4月份的,(因為4月份沒有做賬未開票收入,也沒有報稅),所以稅務(wù)局就上把收入補記到4月份,稅也補繳到4月份,請問老師7月份開的發(fā)票收入我可以做賬在7月份嗎?
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
請教老師,個體工商戶的法人,能在一般人那兒上班交社保么?有無風(fēng)險,謝謝
這道題c 選項為什么是 5000??12
收到的發(fā)票愛實際付款的多?多出的部分怎么入賬?
老師我把收入補記到4月份借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅(銷項稅),同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
對的 這個可以的哦
那老師我7月份開了那么多的銷售發(fā)票就不做賬了嗎?
同學(xué)你好 開的發(fā)票要做收入的
老師4月份就做了收入,7月份開了發(fā)票在做一變那就重復(fù)了
未開票收入可以紅沖的
老師你是說在7月份把4月份的借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—增值稅(銷項稅)做成負數(shù)
對的 這個不可以嗎
老師紅沖以后在從新做開票的收入
同學(xué)你好 對的,是這樣的哦