你好 認(rèn)證的時(shí)候 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 轉(zhuǎn)出的時(shí)候 借:原材料?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,老師一筆招待費(fèi)發(fā)票是專票,我也認(rèn)證了,那我應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做?
老師,我有幾筆進(jìn)賬票,是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我認(rèn)證了以后再進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的,那這個(gè)分錄該怎么做呀
我上個(gè)月有張發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能抵扣,但是我沒注意到抵扣了,今天問稅務(wù)局讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
老師,我們前幾個(gè)月認(rèn)證了幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那幾張發(fā)票是不能抵扣認(rèn)證的,而且發(fā)票也一直沒拿來沒入賬,所以進(jìn)項(xiàng)余額是負(fù)數(shù),我這個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候是要在附表二23b欄做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?請(qǐng)問做了轉(zhuǎn)出,賬上分錄要怎么錄呢?
老師,請(qǐng)問我有張專票是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,入賬時(shí)是按普票全額計(jì)入成本的,現(xiàn)在在3月忘記把它做不勾選處理,抵扣認(rèn)證了。這個(gè)月申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄該怎么寫?
公司實(shí)際經(jīng)營過程中,我們是建筑勞務(wù)公司開票是3個(gè)點(diǎn),簡(jiǎn)易計(jì)稅,能收材料票做成本嗎
老師,我想問一下,合同有折扣額,開具發(fā)票可以直接安折扣后的金額來開嗎
老師你好,如果說公司給員工通過私戶發(fā)工資,沒有報(bào)個(gè)稅,這種情況下對(duì)員工的征信有沒有影響啊。
廣州個(gè)體戶注銷工商要不要公示?需要什么資料
老師,請(qǐng)幫忙寫這題的分錄
老師,個(gè)體戶第二季度開了7萬發(fā)票,應(yīng)該繳納多少所得稅?
出納需要掌握哪些財(cái)務(wù)軟件?
老師好,我想問下去年員工申報(bào)了個(gè)稅今年怎么給他取消申報(bào)個(gè)稅金額呢
廚房設(shè)備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會(huì)計(jì)分錄怎么做
分開兩筆做是吧,不能直接做借:原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸:應(yīng)付賬款等科目
你好,是的,是這樣的 沒有你提供的那樣處理
但是這樣那個(gè)材料不是在借方兩遍嗎。認(rèn)證和轉(zhuǎn)出都是借原材料
你好,第一個(gè)是不含稅的材料金額,第二個(gè)金額是稅額,原材料的金額沒有重復(fù)入賬啊?
借:費(fèi)用類 10377.36應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)622.64, 貸:應(yīng)付賬款11000;轉(zhuǎn)出的時(shí)候借;費(fèi)用類622.64,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)622.64?
是這樣嗎
你好,是的,是這樣的