借:管理費用-招待費,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,我想問下,我們?nèi)〉谜写M的專票,已經(jīng)認證了,但不是需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎。我該怎么做分錄?借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣對嗎
老師,老師一筆招待費發(fā)票是專票,我也認證了,那我應(yīng)該進項轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做?
您好老師,10月份勾選認證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進待認證進項的,發(fā)票認證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認證進項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師 我有一個招待費專票 進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做完整的分離
老師,我沒有認證的發(fā)票做了待認證進項稅,我8月發(fā)票9月認了,我要從待認證轉(zhuǎn)到進項稅,也莫做分錄
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績,只是每隔幾個月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計提呢?
你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進項轉(zhuǎn)出,有多的進項發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
老師,那這么做可以嗎?借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:銀行存款;再借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額;借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎?
過下應(yīng)交稅費-進項稅額
這個不需要過的,這些科目通常只有單邊,要沖就是記紅字