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老師,我們是建筑業(yè)公司,我每次做賬的時間大部分在月底,或者下月初,我有一個習(xí)慣,喜歡把銷項(xiàng)做在憑證的最前面,緊接著是進(jìn)項(xiàng),在下來從銀行按順序做,在后面,做費(fèi)用,稅,工資折舊啥的,,老師,說說這樣合理不,你平時怎么安排的

2022-08-29 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-29 11:18

同學(xué)你好 可以這樣做的

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齊紅老師 解答 2022-08-29 11:18

同學(xué)你好 我是先做進(jìn)項(xiàng)再做銷項(xiàng)

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快賬用戶7086 追問 2022-08-29 11:22

有時候做賬的時候進(jìn)項(xiàng)還沒發(fā)生,這時候,按憑證順序就到了后面了,這種情況您怎么處理的

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齊紅老師 解答 2022-08-29 11:27

同學(xué)你好 等月底做就可以 這個沒事

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快賬用戶7086 追問 2022-08-29 11:45

好的老師

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齊紅老師 解答 2022-08-29 11:52

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 可以這樣做的
2022-08-29
這種處理方法可行。從財務(wù)處理看,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,便于管理賬目。從實(shí)際操作講,能分散工作壓力,提高財務(wù)效率。但要注意定期核對清理 “其他應(yīng)付賬款 - 員工報銷待付款” 科目,確保金額與未付款報銷單據(jù)一致。
2025-02-11
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-06-18
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫存商品 這個進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額了
2023-06-19
你好;? 如果你按工資來? ?弄的話; 那么你就會涉及 工會經(jīng)費(fèi)和殘保金的計算的 ; 所以你要考慮 是否可以暫時掛;? 這個成本是真實(shí)發(fā)生的嗎? ?
2022-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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