你好,直接用成本來轉(zhuǎn)就可以了。
債務(wù)重組,以一批存貨還債,這批存貨會計上上確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本么?還是直接用成本轉(zhuǎn)?
債務(wù)重組中,債務(wù)人以存貨抵債,是視同銷售嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是直接以成本做賬?
這個債務(wù)重組,為什么債務(wù)人中用存貨抵債,直接記貸方?不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
以存貨去抵債,會計入賬要確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
我是一個月進一批貨,直接這批貨當月就銷出去了,之前一直以為是進了多少全銷出去了,所以每月就按進貨入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的,庫存商品一直是0,才知道不是這樣的,那我把以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回再按實際銷售的重新結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,憑證都需要怎么沖
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
那稅法上要視同銷售吧?就會有稅會差異吧?
你好,是的,稅法上視同銷售。有差異的。
那如果是非貨幣資產(chǎn)交換,這個換出的存貨是要確認收入吧,在會計上
你好,是的,同學的理解非常正確。
為什么呢?債務(wù)重組就用成本轉(zhuǎn),而非貨幣資產(chǎn)交換就是要確認收入?
你好,是的,準則就是這么規(guī)定的。