你好!是的,如果無(wú)法準(zhǔn)確核算是一般項(xiàng)目還是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目產(chǎn)生的差旅費(fèi)需要考慮比例
財(cái)稅2016 36號(hào)文件中第二十九條,計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額*(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/當(dāng)期全部銷(xiāo)售額。 1、請(qǐng)問(wèn)8月有收到專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法劃分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=8月的進(jìn)項(xiàng)稅額*(8月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/8月全部銷(xiāo)售額,這樣計(jì)算么? 2、12月時(shí)還需要按全年的重新計(jì)算一遍是么?不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=全年的進(jìn)項(xiàng)稅額*(全年的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/全年全部銷(xiāo)售額,這樣計(jì)后,前面月份如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
老師你好 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額 這個(gè)公式中 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的銷(xiāo)售額 是不含稅的銷(xiāo)售額嗎
差旅費(fèi)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還需要考慮本月簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比例嗎
不動(dòng)產(chǎn)租賃,一般納稅人同時(shí)享受簡(jiǎn)易計(jì)稅。進(jìn)項(xiàng)稅按比例額抵扣,不是全額抵扣?,F(xiàn)在如果銷(xiāo)售電腦,稅率13%,進(jìn)貨的專(zhuān)票可以全額抵扣嗎?還是按比例額抵扣?
如企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出占全部進(jìn)項(xiàng)稅額的比例與企業(yè)簡(jiǎn)收起易計(jì)稅銷(xiāo)售額、免稅銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比例不匹配,則可能存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)。這句話得怎么理解呢?
老師,如果說(shuō)是上游送給我們的試劑耗材,沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,我們可以按正價(jià)商品售出嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)立專(zhuān)票。經(jīng)辦人收款人復(fù)核人都不填,可以嗎?
老師,我們是做醫(yī)院試劑耗材的,如果說(shuō)我們進(jìn)來(lái)的是100型試劑,賣(mài)出去是300型試劑,這樣可以嗎
個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓給公司需要交稅嗎?需要交哪些稅?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具電子專(zhuān)票。收款人和復(fù)核人可以是同一個(gè)人嗎?復(fù)核人不填,可以嗎?收款人不填,可以嗎?
老師,近三年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流如何填寫(xiě)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是已經(jīng)抵扣了的稅額轉(zhuǎn)出是吧
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票購(gòu)買(mǎi)方信息??梢圆粚?xiě)電話號(hào)碼嗎?
老師,新開(kāi)的天貓店有基本戶(hù),一直沒(méi)有收入會(huì)有哪些方面的影響
沒(méi)有研究費(fèi)用,研發(fā)投入強(qiáng)度會(huì)零嗎