您好,什么罰款?罰款沒有遞延所得稅
資料三和資料七,他們不是應該形成了應納稅所得額,不是應該形成的,是遞延所得負債嗎?,我看簡溪里全部把它放到了遞延所得稅資產里面
老師您好,請問一下這個怎么能確認出來,它就是遞延所得稅負債而不是遞延所得稅資產 如果是遞延所得稅負債,我看書上反映的是借方遞延所得稅負債證明是我們企業(yè)所應該繳納的所得稅費用,貸方則反映出來的遞延所得稅負債是我們企業(yè)應該抵減的少納的所得稅費用,對嗎?
老師你好,請問遞延所得稅費用=遞延所得稅負債發(fā)生額-遞延所得稅稅資產發(fā)生額,但是為什么,我看用財務報表上遞延所得稅負債發(fā)生額減遞延所得稅資產發(fā)生額得出來的結果為什么跟它給的遞延所得稅費用不一樣呢
老師,這題我兩種方式為什么算的結果不對,我們產生了應納稅所得額確認了遞延所得稅負債,不應該增加我們的所得稅,要納稅
遞延所得稅資產的確認應以未來期間可能取得的“應納稅所得額”為限,———我怎么覺得這里不對?應該是——遞延所得稅資產的確認應以未來期間可能取得的“應納所得稅額”為限吧
老師,請問財務ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運營在平臺賣貨 然后運營收款后打款給我公司 這樣我們通過運營銷售給個人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(自主申報),購買方開票的時候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(自主申報)填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進項稅票未認證抵扣,所以負債表上的應付稅費科目是負數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個應付稅費負數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個負數(shù)降下來?
個稅申報表在哪里查看
怎么辨別,本月進的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價
外貿企業(yè)可以一張發(fā)票既對應出口退稅又對應內銷嗎?
前面都是題目(已知項)根據(jù)利潤總額求應交稅費
您好,罰款是否可以扣除,無論是否扣除,沒有遞延所得稅
這么看,前面都是題目
您好,明白了,感謝,一會回復您
您好,795是應交企業(yè)所得稅,800是所得稅費用
這有什么區(qū)別,所得稅費用月末不是都要結轉到應交稅費-所得稅科目嗎?
您好,不是,有遞延所得稅影響