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請(qǐng)問(wèn)老師公司人才經(jīng)費(fèi)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還有這筆費(fèi)用是否需要進(jìn)應(yīng)付職工薪酬科目?

2022-08-26 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-26 12:00

您好。這具體說(shuō)的什么錢?

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齊紅老師 解答 2022-08-26 12:00

就是說(shuō)支付哪里的?然后咱企業(yè)用到哪兒?

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快賬用戶2367 追問(wèn) 2022-08-26 12:07

是公司招聘培訓(xùn)方面的,支付給個(gè)人路費(fèi) 伙食費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-08-26 12:09

你好? ?不能抵扣的尼? ?

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您好。這具體說(shuō)的什么錢?
2022-08-26
你好 這是用到哪里的呢?
2022-09-21
您好,這個(gè)是可以抵扣的哦,同事看到的一般是正常發(fā)給員工的工資, 這個(gè)是申報(bào)個(gè)稅,沒有發(fā)票的,所以不多見
2024-12-24
您好 職工教育經(jīng)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 這樣寫分錄就可以了 相等的
2023-11-12
你好,公司給員工報(bào)銷的春節(jié)車票,是福利費(fèi)性質(zhì),進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。 是計(jì)入?應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),需要并入個(gè)人所得,申報(bào)個(gè)人所得稅的
2024-04-30
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