叫對(duì)方開紅字信息申請(qǐng)呀,你們根據(jù)紅字信息號(hào)碼就可以開紅字發(fā)票了
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對(duì)方,核對(duì)的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,但是9月的對(duì)應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對(duì)方重新開一張,那現(xiàn)在這個(gè)銷項(xiàng)稅額,有用不?對(duì)方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
老師我們是購(gòu)買方上個(gè)月購(gòu)買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒
老師。我們是一般納稅人。上個(gè)月我抵扣了一張銷售方已經(jīng)紅沖的發(fā)票。勾選平臺(tái)上面雖然對(duì)方紅沖了。但是仍然可以勾。 現(xiàn)在這種情況我如何調(diào)賬呢
請(qǐng)教老師,我們是購(gòu)買方一般納稅人的發(fā)票我上2個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個(gè)月對(duì)方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請(qǐng)問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對(duì)方嗎?
我們是銷售方,一般納稅人企業(yè),稅率13%,現(xiàn)在對(duì)方抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票上稅率是5%,這張發(fā)票是7月份開出去的,對(duì)方已經(jīng)抵扣了的,請(qǐng)問現(xiàn)在銷售方怎么做沖紅?
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對(duì)方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?