電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報。
老師,請問我司要調(diào)整2017年的匯算清繳申報表的廣告費(fèi),是要怎么操作呢
請問去年多計提了管理費(fèi)用,現(xiàn)在匯算應(yīng)該怎么操作。具體在在哪里調(diào)整。報表需要調(diào)整嗎?
現(xiàn)在要調(diào)整去年的匯算清繳的報表是怎么操作呢?
我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年漏報收入了,要調(diào)增去年的收入,那么在哪張表調(diào)呢?
我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年漏報收入了,要調(diào)增去年的收入,那么在哪納稅調(diào)整表哪里調(diào)
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
想要把成本調(diào)低一點(diǎn),應(yīng)該修改哪張表
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目。
填寫帳載金額30欄就可以的。
30欄其他里面嗎?
哦,對的是的,是這么做的。
他這個應(yīng)納稅額41895.13是怎么算的呢?
要是按這個算,怎么計算要繳納的應(yīng)納企業(yè)所得稅
你好,第五大類乘以25%減去107040表格。
107040這個減免的25萬多是怎么計算的
你好 100萬乘以22.5%加上168951乘以15%。
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率10%,這個是去年的政策。
如果我想在這個原來的基礎(chǔ)上再補(bǔ)交32000,利潤總額應(yīng)該是多少呢?
32000/10% 你好,利潤增加這一些的。
也就是32000/10%=320000,我可以在扣除欄其他那填寫這個金額?
對的,是的,可以這么做。
調(diào)整的話直接調(diào)整其他這欄會被問為什么填寫在這嗎?因為我就是想補(bǔ)交進(jìn)去,成本費(fèi)用可能也是不夠的
你好,稅務(wù)局一般不會問這些的。