同學你好 納稅調(diào)整項目明細表
老師請問下,現(xiàn)在要匯算清繳,發(fā)現(xiàn)去年多做了收入,現(xiàn)在應該怎么做分錄調(diào)整呢
我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年漏報收入了,要調(diào)增去年的收入,那么在哪張表調(diào)呢?
我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年漏報收入了,要調(diào)增去年的收入,那么在哪納稅調(diào)整表哪里調(diào)
老師好,去年記賬時漏記了一筆收入,導致所得稅季報沒交稅,那年度匯算清繳要在哪張報表調(diào)整呢
老師,我想調(diào)增去年的收入,就是有一筆收入本來是去年的,但是發(fā)票今年1月開的,想在所得稅匯算清繳時候調(diào)整,但是我去年12月增值稅報表沒有體現(xiàn)這筆收入,能怎么調(diào)整呢
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
需要注明哪個月份嗎?還是只是總金額就行了
同學你好 不用注明月份
需要更正季度申報表嗎?
不用 年度匯算清繳調(diào)增就可以
那我們公司是小規(guī)納稅人的,現(xiàn)在補增收入,那么在算連續(xù)12個月收入不超500萬時,這個調(diào)增算在哪個月份呢?
同學你好 這個可以算在去年12月