先更正財務(wù)報表,然后按更正的報表匯算
老師你好,公司補記以前年度收入,除了補交增值稅,還要調(diào)整以前年度企業(yè)所得稅申報表和年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師好,去年記賬時漏記了一筆收入,導(dǎo)致所得稅季報沒交稅,那年度匯算清繳要在哪張報表調(diào)整呢
老師 2024年2月發(fā)現(xiàn)公司少記收入133萬,少記成本100萬,我已經(jīng)做好調(diào)賬分錄,唯獨沒有做所得稅的調(diào)整,我需要在2023年匯算清繳那一起申報可以嗎?還是說在2024年第一季度預(yù)交申報表那調(diào)整?
老師你好,我匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多記了一筆管理費,導(dǎo)致年度財務(wù)報表比第4季度所得稅財務(wù)報表利潤總額多了九萬多,這樣匯算清繳們財務(wù)報表和笫4季度財務(wù)報表利潤總額不一致可以不
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關(guān)單上的總金額開票
報表已經(jīng)更正了,那個“按更正的報表匯算”是指直接填更正后的報表數(shù)據(jù),然后申報匯算清繳嗎
是的,就是那個意思的
那是不是不需要什么調(diào)增調(diào)減這種調(diào)整了
是的,針對你這個業(yè)務(wù),不用調(diào)整了