你好,你就是看不到信息的,你先不用操作,你看一下你申報增值稅的時候需要提示你進項轉(zhuǎn)出吧。

老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
紅沖了一張發(fā)票,選的銷售方申請,直接開了信息表開了一張紅字發(fā)票,但是過了幾天購買方那邊又說這張他們已經(jīng)抵扣了,他們抵扣了,我也紅沖了,這是咋回事,我怎么弄
登錄發(fā)票平臺提示我有紅字發(fā)票,但是我并沒有申請過紅字信息表,也不知道這紅字發(fā)票怎么來的。金額多少,誰開的,都不知道,請問要怎么處理這個情況
發(fā)票勾選平臺顯示有一張紅字發(fā)票,但是看不到是這個紅票的具體信息。我們這邊也沒有申請過紅字信息表給任何銷售方,完全不知道這個紅票是怎么回事。請問做什么處理嗎?
稅務(wù)平臺上提示我有一張紅字發(fā)票怎么處理,我知道哪個公司給我開的,我給對方申請的紅字發(fā)票信息表,是關(guān)于銷售折讓的。問后續(xù)怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報個稅的標準是什么?申報工資包含個人承擔的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開了票進來專票 樓的話暫時沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來抵扣嗎
請問老師,可以把電費的進項稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團平臺返還給商家的平臺服務(wù)費應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來代收付所有收支。有什么風險?收入,工資,稅金。費用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風險,工資這些風險可控嗎
學校之前學費只開了事業(yè)單位點收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國內(nèi)出口韓國公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開普票. 跨月沖紅,需要對方確認嗎?
這個不一定是哪一張。
首先如果要我做進項轉(zhuǎn)出,那肯定是我已經(jīng)抵扣了原來的藍票。這種情況下,應(yīng)該需要購買方申請紅字信息表,然后銷售方才可以開具紅票。但是我沒有申請過紅字信息表。我主要是想在報稅之前知道這張紅字的金額有多少,要是進項轉(zhuǎn)出一下子多了,當期我又沒有足夠的進項發(fā)票來勾選抵扣,那增值稅估計會交很多
你好,如果提示你進項轉(zhuǎn)出,你就能找到這個具體的是哪一個發(fā)票了,不是嗎?然后你再問下銷售方什么原因,我們又沒有退貨,又沒有退錢,為什么開了負數(shù)?
我還是沒有理解。既然我沒有申請紅字信息表,就說明原來的藍票我并沒有抵扣,既然沒有抵扣,為什么會提示我進項轉(zhuǎn)出?
你好,有這種情況,但是你查不到具體的是哪張發(fā)票。有可能是對方已經(jīng)作廢了,但是你們單位已經(jīng)在他作廢之后勾選的發(fā)票,因為它有一個時間差異啊,不一定他現(xiàn)在作廢了,你接著就能收到作廢的提示。
我看到紅票的信息了。是兩張滴滴出行開了電子普票,這我要怎么問啊。我也沒有見到過藍票
你好,你沒有見過發(fā)票就不用問了。
他有可能就是你單位職工開的,后來他又取消了。