您好,可以估計(jì)回原來發(fā)票。
老師,我上個(gè)月開錯(cuò)一張普票,這個(gè)月沖紅的,對(duì)方?jīng)]有把我開錯(cuò)的發(fā)票退回,我還要給他寄我開的紅字發(fā)票嗎?
老師,我上個(gè)月開錯(cuò)一張普票,這個(gè)月沖紅的,對(duì)方?jīng)]有把我開錯(cuò)的發(fā)票退回,我還要給他寄我開的紅字發(fā)票嗎? 那他要寄給我,我之前的籃子發(fā)票嗎
上個(gè)月上家開發(fā)票給我們開錯(cuò)了發(fā)票次月紅沖發(fā)票我發(fā)票要寄給上家嗎?
我上個(gè)月開的發(fā)票這個(gè)月開紅沖了,本月紅字發(fā)票要不要寄給購買方?
我上個(gè)月開的發(fā)票這個(gè)月開紅沖了,本月紅字發(fā)票要不要寄給購買方?
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
什么意思
不需要退回原來的發(fā)票。
那不用退和紅沖后開具的正確發(fā)票裝訂在一起嗎?
原來錯(cuò)誤的發(fā)票咱不是已經(jīng)做帳了嗎? 然后收到紅字發(fā)票放在負(fù)數(shù)分錄后面。正確發(fā)票再放在正數(shù)憑證的后面。
我這邊直接是按照正確開票的金額來錄入的
。那就把錯(cuò)誤的發(fā)票退回去,然后直接搜正確發(fā)票做帳。
錯(cuò)誤的發(fā)票還是要退回去?
。您好,是的,因?yàn)槟阒蛔稣_的了,那就把錯(cuò)誤的退回去。
那這樣可以嗎?把上月的記賬憑證先調(diào)整為錯(cuò)誤發(fā)票的憑證然后這個(gè)月收到發(fā)票在調(diào)整回來這樣可以嗎?
您好,這樣處理也可以的。
好的,老師
不客氣,祝您工作愉快。