?你好;? ? ? 是的 就這樣做賬的? ?

收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師你好,我單位修 了500米的道路,預(yù)付款了30%的款項,余款道路修完后支付,因為道路不能入到固定資產(chǎn),完整的財務(wù)分錄我這樣做可以嗎? 預(yù)付款時:借:預(yù)付工程款,貸:銀行存款 支付余額時:借:應(yīng)付帳款,貸:銀行存款, 同時結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款:借:應(yīng)付賬款,,貸:銀行存款
老師,支付小程序新增開發(fā)功能預(yù)付款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后支付小程序新增開發(fā)功能款尾數(shù)時,借:管理費用 貸:銀行存款 預(yù)付賬款 這樣做分錄對嗎?
請問,支付一筆設(shè)備首付款,對方開的發(fā)票比首付款多。分錄做:借:預(yù)付賬款 應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款對嗎?等驗收合格后,借:固定資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款 銀行存款
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??