同學(xué) 股東的投資款是資本,不算到收入里面。
再麻煩問你個(gè)問題。我們老板在公司一直虧損的情況下接受了合伙人,我做了分錄借:銀行存款 貸:實(shí)收資本;本來虧損時(shí)不是不應(yīng)該有分紅么?但是老板又給了分紅,我做的分錄是:借:利潤分配-應(yīng)付利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款; 現(xiàn)在是的問題是1:我這樣子做分錄的話哪里有問題?2.需要怎么調(diào)賬呢?我有點(diǎn)暈,你這邊看看有時(shí)間了幫我看看該怎么弄
老師,我們有個(gè)公司第三季度盈利了但是不足彌補(bǔ)以前的虧損,所以今年就一直虧損,老板想讓它盈利,但是第四季度沒有收入了,這個(gè)情況下 能在這個(gè)月做賬把以前的成本給調(diào)減少可行嗎,我看之前的會計(jì)做的,公司收入是有開票的,成本這塊,有很大部分沒有成本票,就是簽個(gè)合同,會計(jì)根據(jù)利潤率推算的成本結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,請教一個(gè)問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應(yīng)付款,老板每個(gè)月看到資產(chǎn)負(fù)債表,就讓我手工推算他借進(jìn)來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計(jì)金額,是不是就應(yīng)當(dāng)時(shí)老板借進(jìn)來其他應(yīng)款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老板投資100萬成立公司,購買原材料和設(shè)備, 到現(xiàn)在已將運(yùn)營5個(gè)月了,這幾個(gè)月一直也沒有盤庫存 我這邊記的流水賬,收入,應(yīng)收,應(yīng)付,支出,費(fèi)用 ,請問年底老板要盤一次庫存,看是否盈利的話我該怎么核算呢,之前也一直沒有計(jì)算成本,這樣算可以嗎?收入+應(yīng)收+庫存-應(yīng)付-支出-費(fèi)用=利潤 那要不要把實(shí)際投入進(jìn)來的錢減掉呢
老師好, 我有個(gè)問題想請教一下,我做內(nèi)帳的,老板讓我算公司成立到現(xiàn)在虧損了多少,我用所有的收入-開支+庫存+應(yīng)收賬款是不是就是純利潤了或虧損?那股東的投資款要算收入嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
我們有銷售收入,費(fèi)用,成本,短期貸款和利息,應(yīng)收、應(yīng)付,庫存固定資產(chǎn),在建工程
那要怎么算呢,我被老板弄得暈了
同學(xué), 銷售收入-費(fèi)用-成本-利息-折舊費(fèi)用等=利潤