你好,的這個(gè)是銷(xiāo)售的嗎?如果是的話(huà), 借銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)500, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)45 貸銀行存款
1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款100 000元, 增值稅13000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元,增值稅2700元。貨款及運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)均以銀行存款支付。
3.20日,以銀行存款支付加工費(fèi)1000元,增值稅160元;取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,不含稅運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅率10%(求會(huì)計(jì)分錄)
以現(xiàn)金支付銷(xiāo)售a產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額45元
以銀行存款支付上述產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),其中運(yùn)費(fèi)500元。增值稅有45元,取得貨運(yùn)增值稅發(fā)票稅率為九
以銀行轉(zhuǎn)賬支付銷(xiāo)售上述產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),其中,運(yùn)費(fèi) 500元,增值稅稅率為9%,已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
計(jì)算車(chē)船稅的時(shí)候,不考慮年中轉(zhuǎn)讓掉的車(chē)輛對(duì)吧
老師,麻煩問(wèn)一下一個(gè)公司可以不報(bào)工資薪金,只報(bào)一個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個(gè)哪個(gè)算失效
如果我們公司跟個(gè)人簽勞務(wù)合同,是不是也要給人家交社保,如果給個(gè)人勞務(wù)發(fā)工資,要不要交個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,土地在無(wú)形資產(chǎn)核算,需要攤銷(xiāo)么?
老師,公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購(gòu)入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?比如前期進(jìn)項(xiàng)的茶山開(kāi)墾,種植等工程款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,麻煩問(wèn)一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后,上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計(jì)的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過(guò)三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶(hù),也沒(méi)有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
老師個(gè)人按2萬(wàn)交的65.35個(gè)稅怎么倒退稅率