你好 借:委托加工物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100 000元, 增值稅13000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),并取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元,增值稅2700元。貨款及運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)均以銀行存款支付。
從A公司采購原材料100千克,單價(jià)48元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票),款項(xiàng)用銀行存款支付 分錄
3.20日,以銀行存款支付加工費(fèi)1000元,增值稅160元;取得增值稅專用發(fā)票,不含稅運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅率10%(求會(huì)計(jì)分錄)
某企業(yè)5月份發(fā)生下列有關(guān)委托加工業(yè)務(wù):c初成的核算。1.4日,發(fā)出材料一批,其實(shí)際成本12000元,委托某加工廠加工成A材料。2.5日,以現(xiàn)金支付發(fā)出材料運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)300元,取得增值稅普通發(fā)票一張。3.20日,以銀行存款支付加工費(fèi)1.000元,增值稅160元;取得增值稅專用發(fā)票。不含稅運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅率10%4.25日,A材料加工完畢,驗(yàn)收入庫,同時(shí)收到余料,余料的共際就本40元,驗(yàn)驗(yàn)收入庫。(求會(huì)計(jì)分錄)
用銀行存款支付甲材料運(yùn)費(fèi)18000元(不含稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率百分之九)求會(huì)計(jì)分錄?
計(jì)算車船稅的時(shí)候,不考慮年中轉(zhuǎn)讓掉的車輛對(duì)吧
老師,麻煩問一下一個(gè)公司可以不報(bào)工資薪金,只報(bào)一個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個(gè)哪個(gè)算失效
如果我們公司跟個(gè)人簽勞務(wù)合同,是不是也要給人家交社保,如果給個(gè)人勞務(wù)發(fā)工資,要不要交個(gè)稅
請(qǐng)問老師,土地在無形資產(chǎn)核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?比如前期進(jìn)項(xiàng)的茶山開墾,種植等工程款取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好,麻煩問一下外貿(mào)出口企業(yè)當(dāng)月做完退稅勾選后,上個(gè)月出口退稅有附表二上的進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表附表二上25欄本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計(jì)的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
老師個(gè)人按2萬交的65.35個(gè)稅怎么倒退稅率
數(shù)值是多少呢?
你好 借:委托加工物資? 1000%2B500, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)160%2B500*10%, ??貸:銀行存款 (借方合計(jì))