除非是個(gè)人才不能開(kāi)專票,企業(yè)不管是小規(guī)模還是一般都可以接受專票的。是他們會(huì)計(jì)是白癡
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬(wàn)的合同.要開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬(wàn)元。問(wèn)題:這些人能給我們開(kāi)專票嗎?給我們開(kāi)了專票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們?cè)诙悇?wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開(kāi)專票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
老師,國(guó)有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國(guó)有企業(yè)非說(shuō)這樣不行,要重新開(kāi),要么就是稅務(wù)局出證明,重新開(kāi)涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開(kāi)給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開(kāi),但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說(shuō)如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來(lái),我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無(wú)語(yǔ)了,國(guó)家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國(guó)有企業(yè)不適用國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
老師,你好,我們單位給一個(gè)物業(yè)管理公司開(kāi)具了工程服務(wù)9%的增值稅專用發(fā)票,他們說(shuō)用不了,我剛在企查查上查了他們是一般納稅人啊,為啥用不了,一般啥情況,他們才放棄專票要普票
我們公司是一個(gè)小規(guī)模建筑服務(wù)行業(yè),近期接到一個(gè)9萬(wàn)元的小工程,我們單位也按期做完了。對(duì)方單位要求我們開(kāi)13%的專票,我們小規(guī)模開(kāi)不了。然后我們找了一個(gè)一般納稅人建筑服務(wù)行業(yè)給他們開(kāi)票,我們公司的賬務(wù)怎么處理呢?
你好,老師,我們是賣酒的一般納稅人,有含稅和不含稅的價(jià)格,對(duì)方把錢轉(zhuǎn)到我們公賬,為啥他還給我們開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)專票呢?什么情況就是這樣?
老師,即將入職一家私營(yíng)制造水表的公司就是民用的水表,今年開(kāi)始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬(wàn)人民幣,家族企業(yè),,就找我會(huì)計(jì)一個(gè)人出納也兼一點(diǎn),之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對(duì)這家公司應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪方面的技能,因?yàn)橹拔覜](méi)有參與過(guò)生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些,在完成工作的同時(shí)不斷增加自己的實(shí)力
您好,請(qǐng)問(wèn)23年4季度工資補(bǔ)計(jì)提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個(gè)小公司上班,老板沒(méi)有交社保,老板一直說(shuō)補(bǔ)500元,一直也沒(méi)補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個(gè)老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說(shuō)已經(jīng)繳納了個(gè)稅,說(shuō)微信發(fā)工資也可以繳個(gè)稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購(gòu)買材料時(shí)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,剛接手一個(gè)新賬,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時(shí)候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請(qǐng)問(wèn)老師,取得去年的費(fèi)用專票的進(jìn)項(xiàng),需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個(gè)公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒(méi)推這個(gè)表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): "年度_企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn),2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會(huì)計(jì)做賬,我還沒(méi)明白這個(gè)負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問(wèn)一下績(jī)效工資納入 社?;鶖?shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺(tái) 有個(gè)截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師,你好,他說(shuō)他們的工程是排危改造項(xiàng)目。不是新建的,所以只能用普票,有沒(méi)有這樣的政策性文件
都說(shuō)了哈,他們的會(huì)計(jì)是白癡哈。只有是公司就可以接收專票