?你好;? ? ? ?你們確實多繳納了可以申請留底的稅額抵欠的??
老師,我想問一下:5月份匯算清繳補繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時這個2萬沒有計提過,那也我5月份的資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對不上的差2萬的是嗎?
20年進項票60萬被認定是走逃企業(yè),21年6月申報表補交了增值稅,然后改了20年匯算清繳,彌補了以前年度虧損,這么入賬對嗎,稽查那邊要成本轉(zhuǎn)出的憑證,這筆是嗎,這是增值稅進項轉(zhuǎn)出還是成本轉(zhuǎn)出,成本是58要
老師好,20年匯繳當(dāng)時被稅務(wù)稽查 罰了1萬的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在又被稅務(wù)稽查20年的匯繳 要補2萬的所得稅,是不是現(xiàn)在更改匯算清繳表 最后要交的稅是1萬
老師好,20年匯繳 沒交稅。后來21年20年的匯繳被查,補企業(yè)所得稅2萬,現(xiàn)在22年20年的匯繳又被查了 要補3萬,那這個好匯繳報表 之前交的2萬可以用來抵這次的3萬嗎? 表格里面減 本年累計實際預(yù)繳的2萬 這個會跳出出來嗎
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細表、納稅調(diào)整項明細表、企業(yè)所得稅彌補虧損明細表都已填寫)且資產(chǎn)負債表里還有十幾萬的負債合計。為什么還要繳納(表中自動顯示)是哪里出問題了嗎?
中級考試中讓計算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計算這個金額,我先計算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
請問生產(chǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)成本,這樣做不知道對不對
老師,收到保險代理傭金折讓返款如何入賬
未分配利潤年底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呢,負數(shù)太大了怎么變小呢
幼兒園是不是銷售額超過了500萬,也可以不用認定為一般納稅人呢
怎么從增值稅申報表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益為什么通過折舊實現(xiàn)?
學(xué)堂老師,咨詢一下將要開業(yè)的商貿(mào)公司小規(guī)模,就是開的超市但是注冊的是商貿(mào)公司,就是大部分都是賣個人,沒有發(fā)票的話,收入確認需要哪些原始憑證呢?
@董老師,請問您今天也在線上嗎?
個人的建筑工程居間費怎么完稅?
什么多繳納了,不懂
?你好; 意思是? ? ?你之前20年年報 沒有繳納稅費 ; 你之前補繳納2萬是你之前20年 應(yīng)交的; 現(xiàn)在 修改好申報表; 實際是繳納3萬 ;? 你之前繳納了2萬; 那么你就可以抵減; 直接繳納1萬即可; 就得看你到底是繳納 3萬還是5萬了 ?? ?
不是,被查都是虛開發(fā)票 要把成本調(diào)出來 第一次虛開被查2萬,第二次虛開被查 罰3萬,成本調(diào)出來后 要交3萬 那可以抵之前2萬的嗎
?你好 ; 之前2萬是罰款? 還是? ? 繳納的; 你這個總的? 查出來到底要補繳納3萬還是5萬; 如果是分別的發(fā)票產(chǎn)生的 虛開被查 ; 合計就是5萬; 不應(yīng)該抵減的??
2萬是改的匯繳報表,要補的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在是又改的匯繳報表,要補2萬的企業(yè)所得稅。那么之前補的2萬會不會出現(xiàn) 本年累計實際預(yù)繳的所得稅里面,這樣就只要補一萬所得稅了。
2萬是改的匯繳報表,要補的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在是又改的匯繳報表,要補3萬的企業(yè)所得稅。那么之前補的2萬會不會出現(xiàn) 本年累計實際預(yù)繳的所得稅里面,這樣就只要補一萬所得稅了。
你好 ;? ?意思是 20年年度報表 ; 你改了兩次 ; 你第一次改的? 繳納2萬 ; 第二次改的? 是繳納3萬; 那你 改的是同一個業(yè)務(wù)還是不同業(yè)務(wù); 如果是 不同業(yè)務(wù) 那么就不能抵減的; 除非你是同一個業(yè)務(wù)第二次改了之后? 實際繳納3萬; 之前 預(yù)交了2萬 那么可以抵減 ;在繳納1萬即可? ?
兩次改的是虛開發(fā)票,都是只改了營業(yè)成本,第一次是還得A公司營業(yè)成本,第二次改的是B公司營業(yè)成本,那這個是否屬于同一業(yè)務(wù),最后是交3萬 還是1萬的所得稅
?你好 ;? 你自己改了數(shù)據(jù)后; 應(yīng)該補繳納多少; 你這個能確定不 ; 根據(jù)你的描述都沒法判斷你是 繳納3萬還是補繳納1萬 ?? ? 你自己去看看你? 企業(yè)所得稅申報表 年報是怎么 體現(xiàn)的??
不是,老師是這個意思 現(xiàn)在不是算出來要交3萬,那么下面還有一欄 減本年累計實際預(yù)繳的所得稅 這里面會出現(xiàn) 第一次交的2萬嗎 這樣的話 現(xiàn)在3萬 減本年累計實際預(yù)繳的2萬 只要交1萬
你好 ;? ?你把你年報發(fā)來看看 ; 你這個之前預(yù)交的 2萬在? 累計實際預(yù)交欄次體現(xiàn)沒有 ;? ?