你好,你5月份分錄怎么做的
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤總額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤,但是當(dāng)月我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤,這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
老師,我想問一下:5月份匯算清繳補(bǔ)繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時(shí)這個(gè)2萬沒有計(jì)提過,那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對(duì)不上的差2萬的是嗎?
比如我做8月份的賬,我本年利潤表利潤總額的累計(jì)數(shù)是10000,然后資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)。那么我的問題是我累計(jì)利潤總額是10000元,我的所得稅稅率到底按多少計(jì)算呢 25%,10%?還是5%呢
本月發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)費(fèi)用忘記攤銷啦,本月補(bǔ)提:借:以前年度損益調(diào)整 2萬 貸:預(yù)付賬款2萬,月底結(jié)賬時(shí)借:利潤分配-未分配利潤2萬 貸:以前年度損益調(diào)整2萬,不考慮所得稅。結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計(jì)數(shù),有個(gè)差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請(qǐng)問如何處理?需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?
老師我咨詢下:資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤.這樣算下來未分配利潤對(duì)不上要怎么辦? 2月份凈利潤本期金額是-20187.52 ,未分配利潤是-36044.34. 3月份凈利潤本期金額是-10274.38 ,未分配利潤是-44700.92.年度損益是1036.76.
老師,是不是,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上的數(shù)據(jù)都是當(dāng)年年度的,不是從公司建立以來,全部的?
匯算清繳核對(duì)賬和個(gè)稅時(shí),是不是看賬上24年1月到25.5.31之間的工資借方 和個(gè)稅系統(tǒng)上的 24年1月到25.5.31 是否一致
開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)做無形資產(chǎn),與多家合作單位陸續(xù)結(jié)賬,如何賬務(wù)處理
注冊資本是200萬就要實(shí)繳200萬嗎
想問一下,我們?nèi)ツ臧炎再Y金調(diào)減了,現(xiàn)在又想把注冊資金調(diào)增到原來的注冊資金金額,要怎么辦理,可以辦理嗎?
老師,我們和融資租賃公司簽了一年期叉車融資租賃合同,我這樣做賬行不
老師,公司股東一起出差的差旅費(fèi)可以報(bào)銷嗎,匯算時(shí)不需要調(diào)增吧。
老師,申請(qǐng)發(fā)票額度理由怎么寫
老師:累計(jì)攤銷要設(shè)置二級(jí)科目嗎?
我們是建筑單位,項(xiàng)目是甲供材,我們能給對(duì)方開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎
分錄我是這樣做的
老師這樣做對(duì)嗎
你好 分錄處理正確,這樣就會(huì)出現(xiàn)差距
那怎么處理會(huì)不出現(xiàn)差距呢
還是不管怎么處理都會(huì)出現(xiàn)差距?
你好,你們是小企業(yè)準(zhǔn)則對(duì)嗎?
老師,是的
對(duì),會(huì)產(chǎn)生這種差異,因?yàn)槠诔鯏?shù)沒有調(diào)整,所以會(huì)有這種差異
那怎么調(diào)整過后就不會(huì)有差弄呢?
你調(diào)整你今年年初金額更改
年初金額怎么調(diào)整呀?
就是你分錄涉及的科目對(duì)應(yīng)報(bào)表科目哪個(gè)調(diào)整了就調(diào)整哪個(gè)