你好,你5月份分錄怎么做的

老師你好,今年1月份公司虧損,利潤總額是負數(shù),資產(chǎn)負債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤,但是當(dāng)月我沒有計提所得稅費用,導(dǎo)致資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤,這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
老師,我想問一下:5月份匯算清繳補繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時這個2萬沒有計提過,那也我5月份的資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對不上的差2萬的是嗎?
比如我做8月份的賬,我本年利潤表利潤總額的累計數(shù)是10000,然后資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的凈利潤累計數(shù)。那么我的問題是我累計利潤總額是10000元,我的所得稅稅率到底按多少計算呢 25%,10%?還是5%呢
本月發(fā)現(xiàn)去年有個費用忘記攤銷啦,本月補提:借:以前年度損益調(diào)整 2萬 貸:預(yù)付賬款2萬,月底結(jié)賬時借:利潤分配-未分配利潤2萬 貸:以前年度損益調(diào)整2萬,不考慮所得稅。結(jié)賬時資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù),有個差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請問如何處理?需要調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎?
老師我咨詢下:資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤.這樣算下來未分配利潤對不上要怎么辦? 2月份凈利潤本期金額是-20187.52 ,未分配利潤是-36044.34. 3月份凈利潤本期金額是-10274.38 ,未分配利潤是-44700.92.年度損益是1036.76.
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
分錄我是這樣做的
老師這樣做對嗎
你好 分錄處理正確,這樣就會出現(xiàn)差距
那怎么處理會不出現(xiàn)差距呢
還是不管怎么處理都會出現(xiàn)差距?
你好,你們是小企業(yè)準(zhǔn)則對嗎?
老師,是的
對,會產(chǎn)生這種差異,因為期初數(shù)沒有調(diào)整,所以會有這種差異
那怎么調(diào)整過后就不會有差弄呢?
你調(diào)整你今年年初金額更改
年初金額怎么調(diào)整呀?
就是你分錄涉及的科目對應(yīng)報表科目哪個調(diào)整了就調(diào)整哪個