你好,你5月份分錄怎么做的
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤總額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤。2月份公司有利潤,但是當(dāng)月我沒有計提所得稅費用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤,這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
老師,我想問一下:5月份匯算清繳補繳了20年的所得稅2萬,但是在20年底時這個2萬沒有計提過,那也我5月份的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù)的金額與利潤表中最后的凈利潤的本年累數(shù)是對不上的差2萬的是嗎?
比如我做8月份的賬,我本年利潤表利潤總額的累計數(shù)是10000,然后資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的凈利潤累計數(shù)。那么我的問題是我累計利潤總額是10000元,我的所得稅稅率到底按多少計算呢 25%,10%?還是5%呢
本月發(fā)現(xiàn)去年有個費用忘記攤銷啦,本月補提:借:以前年度損益調(diào)整 2萬 貸:預(yù)付賬款2萬,月底結(jié)賬時借:利潤分配-未分配利潤2萬 貸:以前年度損益調(diào)整2萬,不考慮所得稅。結(jié)賬時資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤表本年累計數(shù),有個差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請問如何處理?需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?
老師我咨詢下:資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤.這樣算下來未分配利潤對不上要怎么辦? 2月份凈利潤本期金額是-20187.52 ,未分配利潤是-36044.34. 3月份凈利潤本期金額是-10274.38 ,未分配利潤是-44700.92.年度損益是1036.76.
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用怎么計算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時候,費用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時把造價單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
分錄我是這樣做的
老師這樣做對嗎
你好 分錄處理正確,這樣就會出現(xiàn)差距
那怎么處理會不出現(xiàn)差距呢
還是不管怎么處理都會出現(xiàn)差距?
你好,你們是小企業(yè)準(zhǔn)則對嗎?
老師,是的
對,會產(chǎn)生這種差異,因為期初數(shù)沒有調(diào)整,所以會有這種差異
那怎么調(diào)整過后就不會有差弄呢?
你調(diào)整你今年年初金額更改
年初金額怎么調(diào)整呀?
就是你分錄涉及的科目對應(yīng)報表科目哪個調(diào)整了就調(diào)整哪個