學(xué)員你好,業(yè)務(wù)一不需要調(diào)整收入額的,計算基數(shù)是2500+1300
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算,塡報納稅調(diào)整表時,明明招待費計算正確,可系統(tǒng)就是保存不了,始終提示招待費的計算方法。我的收入560139.88元,實際發(fā)生招待費4398元,稅收金額2638.80元,應(yīng)納稅調(diào)整1759.20元。這個金額小于收入的0.5%,所以應(yīng)該是沒問題的。可系統(tǒng)就是不讓保存[尷尬]
老師業(yè)務(wù)招待費在所得稅中調(diào)整怎么處理,例如營業(yè)收入為4887570.29 業(yè)務(wù)招待費為24717 我應(yīng)該調(diào)增的金額怎么算,請指導(dǎo)
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳 其中業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額6139.64元,該怎么填進去調(diào)整,收入是1042653.99元
老師看第一個業(yè)務(wù),確認企業(yè)所得稅時其他收入的調(diào)整,后面計算招待費限額時收入應(yīng)該怎么確定
企業(yè)所得稅年度納稅申報時,調(diào)增了未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認的收入,請問這個收是否作為計算業(yè)務(wù)招待費的基
老師你好,報名工作年限不夠,是哪填的不對啊
老師,請問電商增值稅稅負多少?所得稅稅負多少?
這是什么費用?怎么做賬?
老師,一般費用票哪些開專票能用的?除了住宿票,還有什么?
反向開票室是怎么回事?
老師 我這邊是一般納稅人公司 我開的銷售發(fā)票對方說找不到我這張發(fā)票是什么原因呢
老師,公司是餐飲公司現(xiàn)在統(tǒng)計成本費用,比方說下半年收入140萬,統(tǒng)計稅金,我是不是還得算增值稅,
外購產(chǎn)品銷出,但因為質(zhì)量問題,對方?jīng)]有將問題產(chǎn)品沒有退回給我們,我們購貨單位已經(jīng)將發(fā)票全部開給我們了,并且我們已經(jīng)做了認證抵扣,由于我們沒有及時將款項付給供方,供方和我公司打了官司,將那筆款項扣除,請問這樣要怎樣做賬務(wù)處理?
老師您好,個體開專票,一定需要辦公戶嗎?
盈虧平衡點的計算方法
調(diào)整了所得額
這種調(diào)整所得額不影響的,因為是按照會計上的收入標準確定
什么情況下影響
計算招待費所用的扣減限額基數(shù),是會計上的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同收入
計算招待費所用的扣減限額基數(shù),是會計上的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同收入,是的,你的理解完全正確