你好,對(duì)方給你開(kāi)的是專(zhuān)票嗎?如果是專(zhuān)票可以抵扣。
老師您好。我們公司是票務(wù)代理公司,給企業(yè)出差訂機(jī)票,對(duì)方不需要航空行程單抵扣希望我們開(kāi)6%全額,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù):機(jī)票款的專(zhuān)票給他們,這個(gè)是可以的嗎。(正常我們是提供航空行程單剩下的錢(qián)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票)
請(qǐng)問(wèn),不是說(shuō)機(jī)票和高鐵,員工個(gè)人名字的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9個(gè)點(diǎn)的,那如果機(jī)票是從攜程那里訂,回來(lái)的發(fā)票是攜程開(kāi)給我司的代理服務(wù)費(fèi)-備注訂單號(hào)和我司員工的名字,這服務(wù)發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師好,專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專(zhuān)票的差額發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶(hù)開(kāi)的是5%稅率的差額發(fā)票(專(zhuān)票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專(zhuān)票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷(xiāo)項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)的
老師您好,請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額,我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng),其中11元為平臺(tái)服務(wù)費(fèi),我們這邊開(kāi)給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫(xiě):借:銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎??那我們?cè)碌资盏狡脚_(tái)給我們開(kāi)的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢???
我們是酒店,客人通過(guò)攜程訂房間,攜程開(kāi)給我們的服務(wù)費(fèi)稅率6%,這個(gè)6%可以全部抵扣嗎,還是服務(wù)費(fèi)只能抵扣5%,1%需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
全額就可以抵扣的。
開(kāi)的專(zhuān)票,稅務(wù)局說(shuō)傭金只能抵扣5%
這個(gè)是抵扣企業(yè)所得稅的。
所以說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣,所得稅匯算清繳按5%抵扣
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
懂了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。